J医院药品采购内部控制改进研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·选题背景与意义 | 第8-9页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·内部控制研究综述 | 第9-10页 |
| ·医院内部控制研究综述 | 第10-12页 |
| ·药品采购环节内部控制研究综述 | 第12-13页 |
| ·研究内容 | 第13页 |
| ·研究方法和研究思路 | 第13-15页 |
| 2 内部控制理论与医院药品采购内部控制理论概述 | 第15-23页 |
| ·内部控制理论概述 | 第15-20页 |
| ·内部控制理论发展 | 第15-17页 |
| ·内部控制的基本目标 | 第17-18页 |
| ·内部控制的要素 | 第18-19页 |
| ·内部控制的方法 | 第19-20页 |
| ·医院药品采购内部控制理论概述 | 第20-23页 |
| ·医院的特点 | 第20-21页 |
| ·医院药品采购内部控制的主要目标 | 第21-23页 |
| 3 J 医院药品采购内部控制现状与存在的问题 | 第23-33页 |
| ·J 医院基本情况 | 第23-24页 |
| ·J 医院药品采购内部控制现状 | 第24-26页 |
| ·J 医院药品采购内部控制存在的问题 | 第26-30页 |
| ·采购药品的质量得不到保障 | 第26-27页 |
| ·药品补贴与药品支出脱节 | 第27-28页 |
| ·药品采购较为盲目 | 第28-29页 |
| ·新特药的采购问题 | 第29-30页 |
| ·J 医院药品采购内部控制存在问题的原因分析 | 第30-33页 |
| ·内部环境建设不尽完善 | 第30-31页 |
| ·风险控制的措施不力 | 第31页 |
| ·控制活动执行不力 | 第31-32页 |
| ·信息传递渠道不畅 | 第32页 |
| ·内部控制的监督管理不足 | 第32-33页 |
| 4 J 医院药品采购内部控制改进措施 | 第33-45页 |
| ·内部环境的改进措施 | 第33-34页 |
| ·完善医院组织结构 | 第33页 |
| ·重视人力资源管理 | 第33-34页 |
| ·加强医院道德文化建设 | 第34页 |
| ·风险评估和控制活动的改进措施 | 第34-38页 |
| ·药品质量风险 | 第34-35页 |
| ·盲目采购的风险 | 第35-36页 |
| ·新特药采购的风险 | 第36页 |
| ·不相容职能未严格分离的风险 | 第36-37页 |
| ·请购与审批风险 | 第37页 |
| ·药品供应商进行商业贿赂的风险 | 第37页 |
| ·采购付款风险 | 第37-38页 |
| ·信息与沟通的改进措施 | 第38-40页 |
| ·内部监督的改进措施 | 第40页 |
| ·改进后的 J 医院药品采购内部控制制度 | 第40-45页 |
| ·总则 | 第40页 |
| ·具体内容 | 第40-45页 |
| 5 结束语 | 第45-46页 |
| ·研究结论 | 第45页 |
| ·研究局限 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第50页 |