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上市公司内部控制报告研究

摘要第1页
ABSTRACT第4-7页
第一章 引言第7-12页
   ·研究背景及意义第7-8页
   ·文献综述第8-10页
     ·国外的研究情况第8-9页
     ·国内的研究情况第9-10页
   ·研究内容与结构框架第10-11页
   ·本文的创新第11-12页
第二章 内部控制报告的基本理论第12-18页
   ·内部控制理论第12-16页
     ·内部控制的概念第12-13页
     ·内部控制框架理论第13-16页
   ·内部控制报告理论第16-18页
     ·内部控制报告的概念第16页
     ·内部控制报告的作用第16-18页
第三章 我国上市公司内部控制信息披露的分析研究第18-32页
   ·我国内部控制信息披露的相关规定第18-19页
   ·我国上市公司内部控制信息披露的现状分析第19-29页
     ·我国上市商业银行、非银行金融公司内部控制信息披露的状况第20-27页
     ·我国一般性上市公司内部控制信息披露的状况第27-29页
     ·统计分析结论第29页
   ·我国的内部控制信息披露现状的原因分析第29-32页
     ·我国内部控制信息披露现状的原因第29-31页
     ·结论:提出管理层出具内部控制报告的构想第31-32页
第四章 我国上市公司内部控制报告模式的探讨第32-43页
   ·内部控制报告的质量特征第32-33页
   ·内部控制报告的责任主体、范围和时间第33-35页
     ·我国上市公司内部控制报告的责任主体第33-34页
     ·我国上市公司内部控制报告的范围第34-35页
     ·我国上市公司内部控制报告的时间第35页
   ·内部控制报告的评价程序第35-38页
     ·评价前的准备阶段第36页
     ·评价阶段第36页
     ·出具初步内部控制报告阶段第36-37页
     ·对内报告阶段第37页
     ·最终评价和对外报告阶段第37-38页
   ·我国上市公司内部控制报告的内容第38-43页
第五章 研究结论与不足第43-45页
   ·研究结论第43页
   ·研究局限性第43-45页
参考文献第45-48页
致谢第48-49页
附录第49-55页
 附录1:沪市内部控制信息披露情况第49-51页
 附录2:深市内部控制信息披露情况第51-55页
在学期间发表的学术论文和参加科研情况第55页

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