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人人贷商务顾问有限公司内部控制研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
1 导论第11-17页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 选题意义第11-12页
        1.2.1 理论意义第11页
        1.2.2 现实意义第11-12页
    1.3 相关研究综述第12-14页
        1.3.1 内部控制研究综述第12-13页
        1.3.2 P2P网络信贷公司研究综述第13页
        1.3.3 文献评述第13-14页
    1.4 研究内容及框架第14-15页
        1.4.1 研究内容第14页
        1.4.2 研究框架思路第14-15页
    1.5 论文的研究方法、创新总结、写作难点第15-17页
        1.5.1 研究方法第15页
        1.5.2 创新总结第15页
        1.5.3 写作难点第15-17页
2 P2P企业发展及其内部控制第17-23页
    2.1 P2P企业发展概述第17-19页
    2.2 我国P2P行业的不同业态分析第19-23页
        2.2.1 我国P2P概念范围超过外国第19页
        2.2.2 我国P2P平台详细分类第19-20页
        2.2.3“E租宝”事件对P2P行业和企业内部控制的影响第20-23页
3 人人贷商务顾问有限公司内部控制现状第23-25页
    3.1 人人贷商务顾问有限公司初步分析第23页
    3.2 人人贷商务顾问有限公司内部控制的特殊性第23-25页
4 人人贷公司内部控制分析与评价第25-33页
    4.1 人人贷内部控制研究的切入点第25页
    4.2 人人贷风险评估角度内部控制研究第25-28页
        4.2.1 人人贷公司信用审核流程第25页
        4.2.2 人人贷公司保证金风控机制第25-27页
        4.2.3 人人贷公司应实施资金存管第27-28页
    4.3 人人贷公司从监督角度内部控制研究第28-29页
        4.3.1 外部监督的缺乏凸显内部监督的重要性第28-29页
        4.3.2 人人贷公司内部监督活动比较缺乏第29页
    4.4 人人贷公司信息与沟通方面内部控制研究第29-30页
        4.4.1 人人贷公司内部信息与沟通研究第29-30页
        4.4.2 人人贷公司外部信息与沟通研究第30页
    4.5 人人贷公司控制环境的角度研究分析第30-32页
        4.5.1 人人贷公司内部组织结构需要优化第30-31页
        4.5.2 人人贷公司企业文化建设建议第31-32页
    4.6 人人贷公司控制活动的角度研究分析第32-33页
        4.6.1 人人贷公司的审批流程中的纰漏第32页
        4.6.2 人人贷网站升级问题的全面准备不够充分第32-33页
5 人人贷内部控制对于我国P2P企业的启示第33-37页
    5.1 重视P2P公司风险评估方面的特殊性应对第33-34页
    5.2 P2P行业有效的信息与沟通是关键第34页
    5.3 P2P企业需要强化自我监督活动第34页
    5.4 P2P企业需优化控制环境第34-36页
    5.5 P2P企业要加强控制活动第36-37页
6 研究总结与展望第37-39页
参考文献第39-41页
致谢第41-42页

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