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我国中小企业内部控制的研究

中文摘要第1页
英文摘要第3-6页
第一章 引言第6-13页
   ·选题背景第6-7页
   ·选题意义第7页
   ·相关文献回顾第7-11页
   ·论文的主要结构第11-13页
第二章 中小企业界定及内部控制理论第13-25页
   ·中小企业的界定第13-14页
     ·中小企业概念界定第13页
     ·我国对中小企业的划分标准第13-14页
   ·内部控制理论发展历程第14-19页
     ·萌芽期─内部牵制阶段第14-15页
     ·发展期─内部会计控制与管理控制阶段第15-18页
     ·趋于成熟期─内部控制结构和内部控制整体架构阶段第18-19页
     ·成熟期—风险管理框架阶段第19页
   ·风险管理框架的要素及主要特点第19-25页
     ·控制环境第19-20页
     ·目标设定第20页
     ·事项识别第20页
     ·风险评估第20页
     ·风险应对第20页
     ·控制活动第20-21页
     ·信息与沟通第21页
     ·监控第21-25页
第三章 我国中小企业内部控制存在的问题分析第25-30页
   ·我国企业内部控制现状第25-28页
   ·目前中小企业内部控制问题分析第28-30页
     ·内部控制制度不健全第28页
     ·缺乏有效的监督机制第28页
     ·对内控制度认识有片面性第28页
     ·内控制度行为主体素质较低第28-29页
     ·内部审计职能弱化第29-30页
第四章 我国中小企业内控体系的构建第30-55页
   ·中小企业内控体系的设计思路第30页
   ·中小企业内控体系的设计原则第30-32页
   ·中小企业内控体系应建立的机制第32-33页
     ·责权利结合,实行责任追究制度第32页
     ·建立员工培训机制第32页
     ·加强内部审计控制第32页
     ·企业负责人必须高度重视内控制度并自觉接受监督第32-33页
   ·中小企业内控体系的设计模式第33-55页
     ·我国中小企业生命周期第33-34页
     ·我国中小企业初创期的内部控制模式第34-38页
     ·我国中小企业发展期的内部控制模式第38-46页
     ·我国中小企业成熟期内部控制模式第46-55页
结束语第55-57页
参考文献第57-59页
致谢第59-60页
在学期间发表的学术论文和参加科研情况第60页

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