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上市公司内控评审与股价相关性研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
1 绪论第9-22页
   ·选题背景和意义第9-11页
     ·选题背景第9-11页
     ·选题意义第11页
   ·研究所需基本理论第11-14页
     ·有效市场理论第11-12页
     ·委托代理理论第12-13页
     ·信号传递理论第13-14页
   ·文献综述第14-20页
     ·国外研究的文献综述第14-16页
     ·国内研究的文献综述第16-19页
     ·研究述评第19-20页
   ·结构安排第20页
   ·研究方法与技术路线第20-22页
     ·研究方法第20-21页
     ·技术路线第21-22页
2 数据说明与研究假设第22-29页
   ·数据说明第22-23页
     ·样本来源第22页
     ·数据来源第22-23页
   ·研究设计第23-25页
     ·研究假设第23-24页
     ·事件研究法第24-25页
   ·多元回归模型设计第25-28页
     ·构建多元回归模型第26页
     ·变量设计第26-28页
   ·统计检验与软件选取第28页
     ·统计检验第28页
     ·软件选取第28页
   ·本章小结第28-29页
3 内控评审实证分析第29-36页
   ·相关概念说明第29-31页
     ·内部控制第29页
     ·内控评审第29-31页
   ·深市内控评审的描述性统计分析第31-33页
     ·内部控制的整体趋势分析第31-32页
     ·深市内控评审的执行情况分析第32-33页
   ·研究结果第33-35页
     ·累计超额收益的变化统计图第33页
     ·皮尔逊相关性分析第33-34页
     ·回归分析第34-35页
   ·本章小结第35-36页
4 政策性建议第36-40页
   ·建立统一的上市公司内部控制披露报告格式第36页
   ·遵循统一的内部控制制度评价标准体系第36-37页
   ·发挥“人”的主观能动性第37页
   ·关注企业内控评审,提高认识水平第37-38页
   ·构建“四位一体”的新型公司治理结构第38页
   ·对内控审计与财务报表审计进行有机结合第38-39页
   ·本章小结第39-40页
5 结论与展望第40-43页
   ·研究结论第40页
   ·主要创新点第40页
   ·论文的展望第40-43页
参考文献第43-46页
攻读硕士学位期间发表的论文第46-47页
致谢第47页

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