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R企业内部控制与风险管理研究

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
第一章 绪论第7-10页
   ·选题背景第7页
   ·选题意义第7-8页
   ·研究内容第8-10页
第二章 国内外内部控制相关研究概述第10-13页
   ·国外研究现状第10-11页
   ·国内研究现状第11-13页
第三章 内部控制与风险管理理论综述第13-20页
   ·内部控制基本概念第13页
   ·企业风险管理的概念第13-14页
   ·内部控制框架的构成要素第14-18页
     ·控制环境第15-16页
     ·风险评估第16页
     ·控制活动第16-17页
     ·信息与沟通第17页
     ·内部监督第17-18页
   ·强化企业内部控制与风险管理的意义第18-20页
第四章 R 企业内部控制中存在的问题第20-26页
   ·R 企业概况第20-21页
   ·内部环境方面存在的问题第21-22页
   ·风险评估方面存在的问题第22-23页
   ·控制活动方面存在的问题第23-24页
   ·信息与沟通方面存在的问题第24页
   ·内部监督方面存在的问题第24-26页
第五章 R 企业内部控制与风险管理的实施第26-53页
   ·R 企业实施内部控制与风险管理的原则第26-27页
   ·内部控制环境第27-30页
   ·风险评估第30-35页
   ·控制活动第35-49页
   ·信息与沟通第49-51页
   ·内部监督第51-53页
第六章 结束语第53-54页
   ·结论第53页
   ·内部控制的前景第53-54页
参考文献第54-56页
致谢第56页

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