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我国住房公积金内部风险管理研究

内容摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 引言第8-15页
    1.1 研究的背景与意义第8-10页
    1.2 相关文献综述第10-12页
        1.2.1 国内对住房公积金风险的研究第10-11页
        1.2.2 国外研究现状第11-12页
        1.2.3 研究现状分析第12页
    1.3 研究的理论工具及研究方法第12-13页
        1.3.1 理论工具第12-13页
        1.3.2 研究方法第13页
    1.4 本文的研究框架第13-14页
    1.5 本文的创新点与不足第14-15页
2 我国住房公积金内部风险管理现状第15-24页
    2.1 住房公积金内部风险管理相关概念第15-22页
        2.1.1 住房公积金第15页
        2.1.2 住房公积金管理委员会第15页
        2.1.3 住房公积金管理中心第15-16页
        2.1.4 住房公积金内部风险第16页
        2.1.5 住房公积金内部风险特征第16-18页
        2.1.6 住房公积金内部风险的种类第18-22页
    2.2 我国住房公积金内部风险管理基本情况第22-24页
3 我国住房公积金内部风险管理存在问题及原因分析第24-29页
    3.1 存在的问题第24-26页
        3.1.1 涉及资金安全的案件时有发生第24-25页
        3.1.2 现有的内部控制达不到风险管理的目的第25页
        3.1.3 无专职风险管理部门第25-26页
        3.1.4 风险管理技术落后第26页
    3.2 原因分析第26-29页
        3.2.1 住房公积金管理基本构建先天不足第26-27页
        3.2.2 内部控制机制不健全第27-28页
        3.2.3 突发事件控制制度缺失第28-29页
4 国内外相关管理经验借鉴第29-33页
    4.1 国外住房资金管理模式借鉴第29-30页
        4.1.1 管理模式第29-30页
        4.1.2 成功经验第30页
    4.2 国内金融机构内部控制借鉴第30-33页
        4.2.1 内部控制体系第31-32页
        4.2.2 内部控制实施方法第32-33页
5 我国住房公积金内部风险管理对策研究第33-51页
    5.1 构建体现风险管理的内部控制机制第33-34页
        5.1.1 全新的内部控制原则第33页
        5.1.2 完善组织机构,突出内控风险管理第33-34页
        5.1.3 依靠信息化建设,提升内控风险管理水平第34页
    5.2 规范业务管理第34-36页
        5.2.1 统一制度和业务操作程序第34-35页
        5.2.2 业务配套控制措施第35-36页
    5.3 建立健全住房公积金内部风险管理制度第36-43页
        5.3.1 责任追究制度第37-38页
        5.3.2 内部会计控制制度第38-39页
        5.3.3 人员素质控制制度第39页
        5.3.4 贷款内部风险管理制度第39-42页
        5.3.5 内部审计制度第42-43页
    5.4 创新住房公积金内部审计方式第43-46页
        5.4.1 审计模式从控制导向审计向风险导向审计转变第43-44页
        5.4.2 将审计的监督职能寓于内部风险管理活动中第44-46页
    5.5 构建内部风险预警指标体系第46-51页
        5.5.1 风险预警系统的功能结构第46-47页
        5.5.2 预警准则及方法第47页
        5.5.3 住房公积金预警机制第47-51页
参考文献第51-55页
致谢第55页

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