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文广公司内部控制研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 研究背景与意义第9-10页
    1.2 研究方法与内容第10-11页
    1.3 理论基础与文献综述第11-16页
第2章 文广公司内部控制现状及存在问题第16-29页
    2.1 公司基本情况简介第16页
    2.2 内部控制背景环境第16-20页
    2.3 内部控制现状第20-25页
    2.4 内部控制存在的问题第25-29页
第3章 文广公司内部控制缺失原因分析第29-35页
    3.1 内部控制环境不佳第29-31页
    3.2 风险评估体系不完善第31-32页
    3.3 内部控制活动缺乏全面性和控制力第32-33页
    3.4 信息管理和监督机制不健全第33-35页
第4章 文广公司内部控制建设第35-49页
    4.1 优化内部控制环境第36-41页
    4.2 完善风险评估体系第41-42页
    4.3 加强内部控制活动第42-45页
    4.4 健全信息管理和内部控制监督体系第45-49页
结论第49-50页
参考文献第50-52页
致谢第52页

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