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W公司内部控制机制的分析与思考

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第1章 绪论第11-17页
   ·选题意义第11-12页
   ·W 公司基本情况简介第12-14页
     ·公司组织架构图第12-13页
     ·公司资产负债情况第13页
     ·公司近年经营情况第13-14页
   ·公司主营业务流程图第14-16页
   ·W 公司内部控制现状概述第16-17页
第2章 内部控制理论概述第17-23页
   ·内部控制概念的演变第17-19页
     ·美国内部控制概念的演变第17-18页
     ·我国内部控制概念的演变第18-19页
   ·内部控制概念的理解第19-23页
     ·内部控制的定义第19页
     ·内部控制的主体第19页
     ·内部控制的客体第19-20页
     ·内部控制的基本原则第20-21页
     ·内部控制的作用第21-23页
第3章 W 公司内部控制机制的分析与评估第23-48页
   ·W 公司内部控制整体框架的现状及其评估第24-25页
     ·控制环境一般原理以及现状分析第24-25页
     ·非控制环境因素一般原理以及现状分析第25页
   ·货币资金环节内部控制现状及其评估第25-31页
     ·货币资金环节内部控制一般原理概述第26页
     ·W 公司货币资金环节内部控制现状第26-28页
     ·W 公司货币资金环节内部控制验证第28-31页
     ·W 公司货币资金环节内部控制评估第31页
   ·销售和应收账款环节内部控制现状及其评估第31-37页
     ·销售和应收账款环节内部控制一般原理概述第31-32页
     ·W 公司销售和应收账款环节内部控制现状第32-34页
     ·W 公司销售和应收账款环节内部控制验证第34-36页
     ·W 公司销售和应收账款环节内部控制评估第36-37页
   ·采购与付款环节内部控制现状及其评估第37-42页
     ·固定资产内部控制一般原理概述和控制现状及其评估第37-39页
     ·存货内部控制一般原理概述和控制现状及其评估第39-41页
     ·采购与付款环节内部控制一般原理概述和控制现状及其评估第41-42页
   ·施工成本环节内部控制现状及其评估第42-46页
     ·施工成本内部控制一般原理概述第42-44页
     ·W 公司施工成本环节内部控制现状第44页
     ·W 公司成本环节内部控制验证第44-45页
     ·W 公司施工成本环节内部控制评估第45-46页
   ·W 公司内内部控制机机制的分析析与评估小结第46-48页
第4章 W 公司内部控制机制的思考和建议第48-74页
   ·梳理W 公司内部控制基本原则第48-49页
   ·构建W 公司内部控制的整体框架第49-56页
     ·控制环境第49-51页
     ·搭建风险评估体系第51-52页
     ·设立控制活动第52页
     ·加强信息流动和沟通第52-55页
     ·建立内部监控第55-56页
   ·W 公司各内部控制具体环节完善建议第56-71页
     ·W 公司货币资金环节内部控制完善建议第56-59页
     ·W 公司销售和应收账款环节内部控制完善建议第59-62页
     ·W 公司固定资产环节内部控制完善建议第62-64页
     ·W 公司存货环节内部控制完善建议第64-65页
     ·W 公司施工成本控制完善建议第65-68页
     ·梳理建造合同的内部控制点第68-71页
   ·W 公司内部控制机制建议小结第71-74页
第5章 总结与展望第74-76页
参考文献第76-78页
致谢第78-79页
攻读学位期间发表的学术论文目录第79页

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