| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·选题意义 | 第11-12页 |
| ·W 公司基本情况简介 | 第12-14页 |
| ·公司组织架构图 | 第12-13页 |
| ·公司资产负债情况 | 第13页 |
| ·公司近年经营情况 | 第13-14页 |
| ·公司主营业务流程图 | 第14-16页 |
| ·W 公司内部控制现状概述 | 第16-17页 |
| 第2章 内部控制理论概述 | 第17-23页 |
| ·内部控制概念的演变 | 第17-19页 |
| ·美国内部控制概念的演变 | 第17-18页 |
| ·我国内部控制概念的演变 | 第18-19页 |
| ·内部控制概念的理解 | 第19-23页 |
| ·内部控制的定义 | 第19页 |
| ·内部控制的主体 | 第19页 |
| ·内部控制的客体 | 第19-20页 |
| ·内部控制的基本原则 | 第20-21页 |
| ·内部控制的作用 | 第21-23页 |
| 第3章 W 公司内部控制机制的分析与评估 | 第23-48页 |
| ·W 公司内部控制整体框架的现状及其评估 | 第24-25页 |
| ·控制环境一般原理以及现状分析 | 第24-25页 |
| ·非控制环境因素一般原理以及现状分析 | 第25页 |
| ·货币资金环节内部控制现状及其评估 | 第25-31页 |
| ·货币资金环节内部控制一般原理概述 | 第26页 |
| ·W 公司货币资金环节内部控制现状 | 第26-28页 |
| ·W 公司货币资金环节内部控制验证 | 第28-31页 |
| ·W 公司货币资金环节内部控制评估 | 第31页 |
| ·销售和应收账款环节内部控制现状及其评估 | 第31-37页 |
| ·销售和应收账款环节内部控制一般原理概述 | 第31-32页 |
| ·W 公司销售和应收账款环节内部控制现状 | 第32-34页 |
| ·W 公司销售和应收账款环节内部控制验证 | 第34-36页 |
| ·W 公司销售和应收账款环节内部控制评估 | 第36-37页 |
| ·采购与付款环节内部控制现状及其评估 | 第37-42页 |
| ·固定资产内部控制一般原理概述和控制现状及其评估 | 第37-39页 |
| ·存货内部控制一般原理概述和控制现状及其评估 | 第39-41页 |
| ·采购与付款环节内部控制一般原理概述和控制现状及其评估 | 第41-42页 |
| ·施工成本环节内部控制现状及其评估 | 第42-46页 |
| ·施工成本内部控制一般原理概述 | 第42-44页 |
| ·W 公司施工成本环节内部控制现状 | 第44页 |
| ·W 公司成本环节内部控制验证 | 第44-45页 |
| ·W 公司施工成本环节内部控制评估 | 第45-46页 |
| ·W 公司内内部控制机机制的分析析与评估小结 | 第46-48页 |
| 第4章 W 公司内部控制机制的思考和建议 | 第48-74页 |
| ·梳理W 公司内部控制基本原则 | 第48-49页 |
| ·构建W 公司内部控制的整体框架 | 第49-56页 |
| ·控制环境 | 第49-51页 |
| ·搭建风险评估体系 | 第51-52页 |
| ·设立控制活动 | 第52页 |
| ·加强信息流动和沟通 | 第52-55页 |
| ·建立内部监控 | 第55-56页 |
| ·W 公司各内部控制具体环节完善建议 | 第56-71页 |
| ·W 公司货币资金环节内部控制完善建议 | 第56-59页 |
| ·W 公司销售和应收账款环节内部控制完善建议 | 第59-62页 |
| ·W 公司固定资产环节内部控制完善建议 | 第62-64页 |
| ·W 公司存货环节内部控制完善建议 | 第64-65页 |
| ·W 公司施工成本控制完善建议 | 第65-68页 |
| ·梳理建造合同的内部控制点 | 第68-71页 |
| ·W 公司内部控制机制建议小结 | 第71-74页 |
| 第5章 总结与展望 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第79页 |