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W公司总价包干民用项目施工费用控制研究—花满庭13#楼项目施工费用控制

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第11-15页
    1.1 课题研究的目的及意义第11-12页
        1.1.1 研究背景第11页
        1.1.2 研究目的及意义第11-12页
    1.2 工程项目费用控制研究理论评述第12-15页
第二章 W公司花满庭13第15-24页
    2.1 工程概况第15页
    2.2 工程所在地区概况第15-16页
    2.3 成本控制研究前提第16页
        2.3.1 成本控制研究对象第16页
        2.3.2 成本控制研究时间第16页
    2.4 W公司简介第16-17页
    2.5 W公司费用控制体系第17-22页
    2.6 工程管理的成本管理理论与方法第22-23页
        2.6.1 工程管理的成本管理的定义第22页
        2.6.2 工程管理的成本管理理论第22页
        2.6.3 工程管理的成本管理的意义第22-23页
    2.7 小结第23-24页
第三章 花满庭13第24-44页
    3.1 W公司总价包干民用项目施工成本预测第24页
        3.1.1 确定依据第24页
        3.1.2 采用方法第24页
        3.1.3 计算过程第24页
    3.2 工程施工成本计划第24-25页
        3.2.1 编制工程施工成本计划的意义第24-25页
        3.2.2 工程施工成本计划的编制依据第25页
        3.2.3 工程施工成本计划的编制原则第25页
    3.3 根据施工进度编制工程施工成本计划第25-29页
        3.3.1 工程施工进度计划第25-26页
        3.3.2 总体工期安排第26页
        3.3.3 主要分项工程开工、完工时间表第26-28页
        3.3.4 施工进度保证措施第28-29页
    3.4 人、材、机安排使用计划第29-36页
        3.4.1 人工安排计划第29-31页
        3.4.2 主要材料供应计划第31-34页
        3.4.3 主要施工机械设备使用计划第34-36页
    3.5 W公司总价包干民用项目计划成本研究第36-43页
        3.5.1 计划成本的作用及目的第36页
        3.5.2 计划成本的编制依据第36-37页
        3.5.3 计划成本的编制第37-43页
    3.6 小结第43-44页
第四章 W公司总价包干民用项目花满庭13楼施工费用控制研究第44-60页
    4.1 工程管理的成本管理第44-49页
        4.1.1 工程项目费用控制的定义第44页
        4.1.2 成本控制的编制原则第44页
        4.1.3 成本控制的编制依据第44页
        4.1.4 费用控制的程序第44-45页
        4.1.5 费用控制组织系统第45-49页
    4.2 项目施工成本分析第49-54页
    4.3 成本控制具体方法与措施第54-59页
        4.3.1 人工费控制措施第55-56页
        4.3.2 材料费控制措施第56-57页
        4.3.3 机械费控制措施第57-58页
        4.3.4 间接费控制措施第58页
        4.3.5 质量成本控制措施第58页
        4.3.6 安全成本控制措施第58-59页
        4.3.7 文明施工成本控制措施第59页
        4.3.8 环境保护成本控制措施第59页
    4.4 小结第59-60页
第五章 W公司总价包干民用项目花满庭13第60-95页
    5.1 资金计划的作用及目的第60页
    5.2 资金使用计划第60-66页
        5.2.1 编制资金使用计划的准备第60-61页
        5.2.2 编制资金使用计划的方法第61页
        5.2.3 资金使用计划的编制第61-66页
    5.3 资金结算计划第66-72页
        5.3.1 与分包方的分包款结算第66-68页
        5.3.2 与业主的工程款结算第68-72页
    5.4 资金来源计划第72-81页
        5.4.1 资金来源分析第72-74页
        5.4.2 计划资金收支对比第74-81页
    5.5 融资计划第81-84页
        5.5.1 编制融资计划第81-82页
        5.5.2 融资程序第82-84页
    5.6 实际资金支出与计划资金支出对比分析第84-88页
        5.6.1 投资偏差分析第84-86页
        5.6.2 纠偏措施第86-87页
        5.6.3 资金实际使用情况分析第87-88页
    5.7 资金的监督管理措施第88-91页
        5.7.1 资金流入管理第88-89页
        5.7.2 资金流出管理第89页
        5.7.3 各专项资金的管理措施第89-91页
    5.8 实际资金缺口分析及应对措施第91-94页
        5.8.1 实际资金缺口概念第91页
        5.8.2 资金缺口金额的计算第91-93页
        5.8.3 资金缺口的原因分析第93页
        5.8.4 资金缺口的应对措施第93-94页
    5.9 小结第94-95页
第六章 全文总结及后续工作展望第95-96页
    6.1 全文总结第95页
    6.2 后续工作展望第95-96页
致谢第96-97页
参考文献第97-99页
附录第99-118页

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