摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
·选题背景及意义 | 第11-13页 |
·选题的背景 | 第11-12页 |
·选题的意义 | 第12-13页 |
·信用担保国内外文献及研究现状 | 第13-16页 |
·研究内容和框架 | 第16-20页 |
·研究的方法 | 第16-17页 |
·研究的内容 | 第17页 |
·研究的思路及论文逻辑框架 | 第17-19页 |
·论文的创新点 | 第19-20页 |
第二章 担保企业业务风险管理控制的相关理论介绍 | 第20-26页 |
·担保企业业务风险内部管理控制的相关涵义 | 第20页 |
·基于担保企业内部分工和业务环节设计的博弈理论介绍 | 第20-23页 |
·内部管理控制的其它相关理论介绍 | 第23-26页 |
第三章 担保企业业务风险内部管理控制的现状及所存在的问题分析 | 第26-39页 |
·担保行业背景 | 第26-32页 |
·担保的起源 | 第26-27页 |
·我国担保行业的发展状况 | 第27-30页 |
·担保企业的经营环境及特点 | 第30-32页 |
·担保企业业务风险的内涵分析 | 第32-36页 |
·担保企业风险的来源与分类 | 第32-34页 |
·信用担保风险的性质与特征 | 第34-35页 |
·信用担保风险产生的原因分析 | 第35-36页 |
·担保企业业务风险内部管理控制体系现状分析 | 第36-39页 |
·目前担保企业业务风险内部管理控制的现状 | 第36-38页 |
·目前担保企业业务风险内部管理控制体系存在的问题 | 第38-39页 |
第四章 担保企业业务风险内部管理控制体系完善研究 | 第39-58页 |
·对担保企业业务风险内部管理控制体系概述 | 第39-42页 |
·担保企业业务风险内部管理控制体系完善的意义 | 第39页 |
·担保企业业务风险内部管理控制体系完善的思路 | 第39-40页 |
·担保企业业务风险内部管理控制体系完善的主要内容 | 第40-42页 |
·组织体系风险控制的完善分析 | 第42-50页 |
·业务环节设计分析 | 第42-46页 |
·组织部门设计分析 | 第46-48页 |
·人力资源设计分析 | 第48-50页 |
·项目风险评审体系的完善分析 | 第50-54页 |
·项目风险评审机制分析 | 第50-51页 |
·授权审批体系设计分析 | 第51-54页 |
·稽核审计监督控制体系完善分析 | 第54-55页 |
·风险文化控制体系完善分析 | 第55-58页 |
第五章 ZKZ 担保集团业务风险内部管理控制体系案例研究 | 第58-79页 |
·ZKZ 担保集团概况 | 第58页 |
·公司简介 | 第58页 |
·业务范围 | 第58页 |
·公司团队 | 第58页 |
·ZKZ 担保集团的组织架构、业务流程及业务规范 | 第58-62页 |
·ZKZ 担保集团业务风险内部管理控制体系分析 | 第62-71页 |
·ZKZ 担保集团业务风险内部管理控制体系现状 | 第62-66页 |
·ZKZ 担保集团业务风险内部管理控制体系存在的问题 | 第66-71页 |
·ZKZ 担保集团业务风险内部管理控制体系完善分析 | 第71-79页 |
·业务拓展体系构建 | 第71-73页 |
·人力资源体系分析 | 第73页 |
·业务链环节分析 | 第73-75页 |
·审计稽核体系分析 | 第75-77页 |
·企业风险文化体系完善分析 | 第77-79页 |
结论与展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
附录1(攻读硕士期间所发表的论文及参与研究课题) | 第84-85页 |
附录2 调研问卷 | 第85-91页 |