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中小企业A公司内部控制体系研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景与意义第9-10页
        1.1.1 研究的背景第9页
        1.1.2 研究的意义第9-10页
    1.2 文献综述第10-14页
        1.2.1 国外研究综述第10-13页
        1.2.2 国内研究综述第13-14页
    1.3 研究内容、思路和方法第14-17页
        1.3.1 研究的内容与思路第14-17页
        1.3.2 研究的方法第17页
    1.4 本文创新之处第17-19页
第2章 相关理论回顾第19-25页
    2.1 内部控制的概念及目标第19-20页
        2.1.1 内部控制的概念第19页
        2.1.2 内部控制的目标第19-20页
    2.2 内部控制的发展过程第20-21页
    2.3 内部控制的要素第21-23页
        2.3.1 企业内部控制五要素的内容第21-23页
    2.4 中小企业概念及界定第23-25页
第3章 中小企业A公司内部控制独特性分析及存在的问题第25-33页
    3.1 A公司基本概况第25页
    3.2 中小企业内部控制独特性分析第25-27页
        3.2.1 我国中小企业的特点第25-26页
        3.2.2 中小企业内部控制特性分析第26-27页
    3.3 A公司内部控制存在的问题第27-33页
        3.3.1 控制环境第27-29页
        3.3.2 风险评估第29页
        3.3.3 控制活动第29-30页
        3.3.4 信息与沟通第30-31页
        3.3.5 内部监督第31-33页
第4章 中小企业A公司内部控制体系改进策略第33-63页
    4.1 内部控制体系构建原则第33页
    4.2 内部控制体系构建内容第33-37页
    4.3 A公司内部控制体系改进策略第37-61页
        4.3.1 控制环境第37-39页
        4.3.2 风险评估第39-40页
        4.3.3 控制活动第40-57页
        4.3.4 信息与沟通第57-59页
        4.3.5 内部监督第59-61页
    4.4 A公司内部控制实施的保障措施第61-63页
第5章 结论与展望第63-65页
    5.1 本文结论第63页
    5.2 本文的不足之处与展望第63-65页
参考文献第65-69页
致谢第69-70页

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