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我国商业银行公司治理和内部控制的相关性实证分析

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第一章 前言第9-15页
   ·研究背景和意义第9-10页
     ·研究背景第9-10页
     ·研究意义第10页
   ·文献综述第10-13页
     ·理论研究文献综述第10-12页
     ·相关实证研究文献综述第12-13页
   ·研究方法及章节安排第13-14页
   ·创新与不足第14-15页
第二章 商业银行公司治理与内部控制理论综述第15-22页
   ·商业银行公司治理理论综述第15-19页
     ·商业银行与一般公司区别第15-16页
     ·商业银行公司治理结构的内涵第16-19页
   ·商业银行内部控制理论综述第19-22页
     ·商业银行内部控制系统的内涵及其组成要素第19-20页
     ·商业银行内部控制制度的内涵及确立的目标、原则第20-22页
第三章 商业银行公司治理与内部控制的关系分析第22-30页
   ·公司治理与内部控制关系的理论概述第22-23页
   ·公司治理与内部控制的关系分析第23-30页
     ·控制环境方面第23-25页
     ·风险识别与评价方面第25-27页
     ·内部控制措施方面第27页
     ·信息交流与反馈方面第27-29页
     ·监督评价与纠正机制方面第29-30页
第四章 实证分析第30-38页
   ·假设的提出第30-31页
   ·研究设计第31-33页
     ·研究样本与数据来源第31-32页
     ·变量选取与定义第32-33页
   ·统计与计量分析第33-37页
     ·主要变量的基本统计第33-35页
     ·多元回归分析第35-37页
   ·实证分析结果第37-38页
第五章 完善我国商业银行内部控制系统的建议第38-45页
   ·进一步完善多元化产权结构第38-40页
     ·明确出资人法律定位第39页
     ·适当增加第一大股东持股比例第39-40页
     ·加大引入机构投资者的力度第40页
   ·完善董事会制度第40-43页
     ·建立科学、合理的董事会结构第41-42页
     ·增强独立董事的独立性第42页
     ·完善董事会所属的专业委员会第42-43页
   ·完善监事制度第43-45页
     ·扩大和提升监事会的成员构成第43页
     ·明确监事会职能、更好发挥监事会的权力第43-44页
     ·明确监事会的监督核心第44页
     ·确保监事的知情权第44页
     ·扩大监事会规模,提高监督效率第44-45页
结论第45-47页
参考文献第47-50页
致谢第50-51页
作者简介第51页
攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果第51页

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