PCH公司内部控制体系的优化
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第7-13页 |
1.1 研究背景 | 第7-8页 |
1.2 研究目的和意义 | 第8-9页 |
1.3 研究思路与方法 | 第9-10页 |
1.4 研究内容与论文框架 | 第10-11页 |
1.5 主要创新点和局限性 | 第11-13页 |
第2章 理论基础与文献综述 | 第13-22页 |
2.1 理论基础 | 第13-17页 |
2.2 文献综述 | 第17-22页 |
第3章 PCH公司内部控制的现状 | 第22-41页 |
3.1 PCH公司的基本状况 | 第22-28页 |
3.2 PCH公司内部控制存在的问题 | 第28-34页 |
3.3 PCH公司内部控制存在问题的根源 | 第34-41页 |
第4章 PCH公司内部控制体系的优化 | 第41-61页 |
4.1 PCH公司内部控制优化的目标和原则 | 第41-42页 |
4.2 完善PCH公司内部环境的优化策略 | 第42-47页 |
4.3 建立PCH公司有效的风险管理机制 | 第47-49页 |
4.4 强化PCH公司业务流程控制系统 | 第49-58页 |
4.5 建立健全PCH公司的内部控制制度 | 第58-61页 |
第5章 优化PCH公司内部控制的保障措施 | 第61-73页 |
5.1 组织结构保障措施 | 第61-64页 |
5.2 人力资源保障措施 | 第64-65页 |
5.3 建立监督检查与评价长效机制 | 第65-67页 |
5.4 加强企业信息与沟通建设 | 第67-68页 |
5.5 加强PCH公司企业文化建设 | 第68-73页 |
第6章 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 本文主要结论 | 第73页 |
6.2 本文研究的主要局限性 | 第73-74页 |
6.3 对未来有关研究的展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
附录 | 第78-81页 |
致谢 | 第81页 |