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PCH公司内部控制体系的优化

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第7-13页
    1.1 研究背景第7-8页
    1.2 研究目的和意义第8-9页
    1.3 研究思路与方法第9-10页
    1.4 研究内容与论文框架第10-11页
    1.5 主要创新点和局限性第11-13页
第2章 理论基础与文献综述第13-22页
    2.1 理论基础第13-17页
    2.2 文献综述第17-22页
第3章 PCH公司内部控制的现状第22-41页
    3.1 PCH公司的基本状况第22-28页
    3.2 PCH公司内部控制存在的问题第28-34页
    3.3 PCH公司内部控制存在问题的根源第34-41页
第4章 PCH公司内部控制体系的优化第41-61页
    4.1 PCH公司内部控制优化的目标和原则第41-42页
    4.2 完善PCH公司内部环境的优化策略第42-47页
    4.3 建立PCH公司有效的风险管理机制第47-49页
    4.4 强化PCH公司业务流程控制系统第49-58页
    4.5 建立健全PCH公司的内部控制制度第58-61页
第5章 优化PCH公司内部控制的保障措施第61-73页
    5.1 组织结构保障措施第61-64页
    5.2 人力资源保障措施第64-65页
    5.3 建立监督检查与评价长效机制第65-67页
    5.4 加强企业信息与沟通建设第67-68页
    5.5 加强PCH公司企业文化建设第68-73页
第6章 结论与展望第73-75页
    6.1 本文主要结论第73页
    6.2 本文研究的主要局限性第73-74页
    6.3 对未来有关研究的展望第74-75页
参考文献第75-78页
附录第78-81页
致谢第81页

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