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西仪股份财务环节内部控制研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 导论第10-22页
    1.1 本文选题的背景和意义第10-12页
    1.2 西仪股份简介第12-18页
    1.3 国内外研究动态第18-20页
    1.4 本文主要内容与方法第20-22页
2 内部控制理论基础第22-33页
    2.1 内部控制理论的发展第22-25页
    2.2 内部控制框架的要素第25-30页
    2.3 内部控制框架的主要特点第30-33页
3 西仪股份财务环节内部控制分析第33-50页
    3.1 西仪股份内部控制概况第33-34页
    3.2 西仪股份资金环节内部控制现状第34-40页
    3.3 财务环节内部控制存在的问题第40-44页
    3.4 财务环节内部控制出现问题的原因分析第44-50页
4 西仪股份内部控制优化建议第50-57页
    4.1 成本费用内部控制优化设计第50-53页
    4.2 采购与付款循环内部控制优化设计第53-54页
    4.3 销售与收款循环内部控制优化设计第54-57页
5 西仪股份资金流内部控制优化配套措施第57-63页
    5.1 西仪股份内部管理控制制度的实施第57-58页
    5.2 西仪股份内部管理控制制度的实施保障第58-63页
结束 语第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-67页

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