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华能甘肃公司内部控制审计改进研究

中文摘要第1-4页
Abstract第4-6页
一、引言第6-10页
 (一) 研究背景及意义第6-7页
 (二) 研究主要内容及方法第7-10页
二、内部控制审计核心概念及相关理论基础第10-18页
 (一) 内部审计第10-11页
 (二) 内部控制的概念及演进第11-13页
 (三) 内部审计与内部控制之间的联系与发展第13-14页
 (四) 内部控制审计的范畴及理论发展第14-18页
三、华能甘肃公司内部控制审计现状分析第18-24页
 (一) 华能甘肃公司基本情况第18-21页
 (二) 华能甘肃公司内部控制审计中存在的问题及原因分析第21-24页
四、华能甘肃公司内部控制审计的改进研究第24-31页
 (一) 华能甘肃公司内部控制审计改进目标及原则第24-26页
 (二) 华能甘肃公司内部控制审计改进措施构建第26-28页
 (三) 华能甘肃公司内部控制审计改进实施保障第28-31页
五、结束语第31-32页
参考文献第32-33页
致谢第33-34页
作者简介第34页

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