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H中烟公司会计信息系统内部控制评价与改进研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
插图索引第9-10页
附表索引第10-11页
第1章 绪论第11-17页
   ·研究背景与意义第11-12页
     ·研究背景第11页
     ·研究意义第11-12页
   ·相关文献综述第12-15页
     ·会计信息系统与内部控制的关系研究第12-13页
     ·会计信息系统内部控制的应用研究第13-14页
     ·会计信息系统内部控制的评价研究第14-15页
   ·研究内容与文章结构第15页
     ·研究内容第15页
     ·文章结构第15页
   ·研究创新点第15-17页
第2章 相关理论第17-25页
   ·内部控制理论第17-19页
     ·内部控制的内涵第17页
     ·内部控制的要素分析第17-19页
   ·会计信息系统内部控制理论第19-20页
     ·会计信息系统的范围及作用第19页
     ·会计信息系统内部控制的发展变迁第19-20页
   ·会计信息系统内部控制评价理论第20-25页
     ·会计信息系统内部控制的评价体系第20-23页
     ·会计信息系统内部控制评价的程序和方法第23-25页
第3章 中烟公司会计信息系统内部控制的评价第25-51页
   ·中烟公司会计信息系统简介第25-27页
     ·公司简介第25页
     ·会计信息系统的现状第25-27页
   ·会计信息系统内部控制评价指标体系的构建第27-46页
     ·评价指标的设计原则第27-28页
     ·评价指标的维度和量度第28-30页
     ·评价指标的设置第30-45页
     ·各项指标的分值及其评价第45-46页
   ·会计信息系统内部控制评价指标体系的应用第46-51页
     ·对控制环境的评价第46-47页
     ·对风险评估的评价第47页
     ·对控制活动的评价第47-48页
     ·对信息与沟通的评价第48-49页
     ·对监督的评价第49页
     ·评价总结第49-51页
第4章 中烟公司会计信息系统内部控制的改进方案第51-57页
   ·控制环境的改进第51-52页
   ·风险评估的改进第52页
   ·控制活动的改进第52-55页
   ·信息与沟通的改进第55-56页
   ·监督的改进第56-57页
结论第57-59页
参考文献第59-62页
致谢第62页

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