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公司治理结构与审计意见的相关性研究

摘要第1-5页
Abstract第5-7页
1 绪论第7-12页
   ·研究目的与意义第7-8页
   ·研究方法与思路第8-9页
   ·本文的创新之处第9页
   ·本文章节安排与研究框架第9-12页
2 审计意见影响因素的理论研究第12-20页
   ·审计意见概念及基本理论研究第12-14页
   ·对审计意见影响因素的文献回顾与评述第14-20页
3 公司治理结构的相关理论研究第20-26页
   ·公司治理结构的基本理论第20-22页
   ·公司治理结构与公司经营绩效的相关性研究第22-26页
4 公司治理结构与审计意见相关性的理论研究及实证假设第26-37页
   ·公司治理结构与审计意见相关性研究的文献回顾第26-27页
   ·公司股权结构与审计意见相关性的理论研究及实证假设第27-31页
   ·董事会特征与审计意见相关性的理论研究及实证假设第31-35页
   ·监事会特征与审计意见相关性的理论研究第35-37页
5 对公司治理结构与审计意见相关性的实证检验第37-48页
   ·研究样本的选择与数据来源第37-39页
   ·公司治理结构与审计意见相关性的实证研究第39-48页
6 研究结论与政策建议第48-52页
   ·研究结论第48页
   ·政策建议第48-50页
   ·本文的局限性第50-52页
参考文献第52-57页
致谢第57页

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