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HNG烟草公司对外投资内部控制制度改进研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
插图索引第10-11页
附表索引第11-12页
第1章 绪论第12-22页
   ·研究背景与意义第12-13页
   ·文献综述第13-20页
     ·关于内部控制相关基础理论的研究第13-17页
     ·关于对外投资内部控制的相关研究第17-18页
     ·关于烟草公司的对外投资风险控制的研究第18-19页
     ·文献简评第19-20页
   ·研究框架与研究方法第20-21页
   ·论文的主要贡献第21-22页
第2章 对外投资内部控制的理论分析第22-31页
   ·对外投资内部控制的目标第22-23页
   ·对外投资内部控制的主要内容与关键问题第23-24页
   ·对外投资内部控制的主要方法第24-26页
   ·构建对外投资内部控制制度的基础理论分析第26-31页
     ·委托代理理论应用分析第26-27页
     ·系统论应用分析第27-28页
     ·信息论应用分析第28-29页
     ·控制论应用分析第29-31页
第3章 HNG 烟草公司对外投资内部控制存在的问题及成因分析第31-50页
   ·HNG 烟草公司的特点及对对外投资内部控制制度的影响第32-35页
     ·HNG 烟草公司的特点第32-34页
     ·HNG 烟草公司对外投资基本情况第34-35页
     ·HNG 烟草公司的特点对对外投资内部控制制度的影响第35页
   ·HNG 烟草公司对外投资内控制度现状第35-42页
     ·对外投资控制环境的现状第35-37页
     ·对外投资风险评估与控制活动的现状第37-41页
     ·对外投资信息沟通与监督的现状第41-42页
   ·HNG 烟草公司对外投资内控制度设计中存在的问题第42-44页
     ·公司治理结构不合理第42-43页
     ·职责划分不清第43页
     ·未实现不相容职务的分离第43-44页
   ·HNG 烟草公司执行对外投资内控制度中存在的问题第44-47页
     ·投资决策阶段存在的问题第44-45页
     ·投资执行阶段存在的问题第45-46页
     ·投资处置阶段存在的问题第46-47页
   ·HNG 烟草公司对外投资内控制度问题的成因分析第47-50页
     ·内部控制环境建设滞后第47-48页
     ·内部控制风险意识薄弱第48-49页
     ·内控监督机制设置不当第49-50页
第4章 改进 HNG 烟草公司对外投资内部控制制度的建议第50-59页
   ·完善对外投资的决策机制第50-53页
     ·增加投资的风险评估报告第50-51页
     ·加强对外投资效益分析第51-52页
     ·实行对外投资一票否决制第52-53页
   ·加强投资执行过程中的信息反馈和定期检查第53-56页
     ·加强投资执行中的信息反馈第53-55页
     ·加强投资执行中的定期检查第55-56页
   ·规范投资处置程序第56-59页
     ·加强对清产核资工作的监督第56-57页
     ·严格审查受让方的资信第57-59页
结论第59-61页
参考文献第61-63页
致谢第63-64页

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