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上市公司内部控制信息披露研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-18页
 一、研究背景及意义第12-13页
 二、国内外研究状况第13-16页
 三、研究内容及结构安排第16-17页
 四、本章小结第17-18页
第二章 内部控制信息披露的理论分析第18-25页
 一、内部控制与内部控制信息披露的含义第18-20页
 二、上市公司内部控制信息披露的理论分析第20-24页
 三、本章小结第24-25页
第三章 我国内部控制信息披露现状及原因分析第25-40页
 一、我国内部控制信息披露规范第25-28页
 二、我国内部控制信息披露现状的统计分析第28-34页
 三、我国内部控制信息披露现状的原因分析第34-39页
 四、本章小结第39-40页
第四章 上市公司内部控制信息披露基本框架第40-56页
 一、上市公司内部控制信息披露的范围、主体和时间第40-43页
 二、内部控制的评价第43-51页
 三、内部控制报告的主要内容第51-54页
 四、本章小节第54-56页
第五章 改善我国内部控制信息披露的几点建议第56-62页
 一、内部控制信息相关者的治理策略第56-59页
 二、完善内部控制信息披露规范第59-61页
 三、本章小结第61-62页
参考文献第62-65页
后记第65-66页
致谢第66-67页
在读期间科研成果目录第67页

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