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国有企业的内部控制问题研究

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-7页
引言第7-9页
一、国有企业内部控制的理论综述第9-18页
 (一) 内部控制的历史演进第9-13页
  1. 西方内部控制的历史演进第9-11页
  2. 我国内部控制的发展进程第11-12页
  3. 本文的内部控制观点第12-13页
 (二) 国有企业内部控制目标第13-15页
  1. 提高国有企业的经营效率第13页
  2. 实现国有资产的保值增值第13-14页
  3. 防止会计信息失真第14页
  4. 遵守相关的法律规范第14-15页
  5. 防范风险第15页
 (三) 国有企业内部控制的成本收益分析第15-18页
二、国有企业内部控制必要性分析第18-23页
 (一) 案例介绍第18-20页
 (二) 案例分析第20-21页
 (三) 加强内部控制建设的意义第21-23页
三、公司治理与内部控制第23-34页
 (一) 基于公司治理的内部控制观第23-30页
  1. 西方公司治理结构的两种会计控制观第25-28页
  2. 我国公司治理结构和会计控制观第28-30页
 (二) 国有企业的内部控制外部化第30-31页
 (三) 国有企业内部控制与资本结构优化第31-34页
  1. 国有企业资本结构的现状第31-32页
  2. 国有企业的内部控制与资本结构的相互作用第32-34页
四、国有企业内部控制体系构建及完善措施第34-52页
 (一) 国有企业内部控制框架构建第34-39页
  1. 控制环境第34-36页
  2. 风险评估第36-37页
  3. 控制活动第37页
  4. 信息与沟通第37-38页
  5. 内部监督或监控第38-39页
 (二) 国有企业内部控制制度设计第39-45页
  1. 国有企业内部控制制度的总体设计第40-42页
  2. 国有企业内部控制制度的单项设计第42-45页
 (三) 国有企业内部控制完善措施第45-52页
  1. 国有企业内部控制完善原则第45-46页
  2. 国有企业内部控制完善措施第46-52页
结论第52-53页
参考文献第53-54页
后记第54-55页

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