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影院公司内部控制研究--以E影院公司为例

摘要第4-5页
abstract第5页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 本文研究背景与研究意义第9-13页
        1.1.1 研究背景第9-12页
        1.1.2 研究意义第12-13页
    1.2 本文研究方法及内容第13-16页
        1.2.1 研究方法第13-14页
        1.2.2 研究内容第14-16页
第2章 文献综述第16-19页
    2.1 国外研究文献回顾第16-17页
    2.2 国内研究文献回顾第17页
    2.3 文献评述第17-19页
第3章 影院行业内部控制建设现状第19-28页
    3.1 国内外内部控制理论的状况分析第19-21页
        3.1.1 国外内部控制的发展与现状第19-20页
        3.1.2 国内内部控制的发展与现状第20-21页
    3.2 影院行业内部控制现状分析第21-24页
        3.2.1 影院行业内部控制现状理论分析第21-22页
        3.2.2 影院行业内部控制现状原因分析第22-23页
        3.2.3 建立影院行业内部控制的重要性第23-24页
    3.3 影院行业内部控制体系建设第24-28页
        3.3.1 影院行业内部控制目标第24-25页
        3.3.2 影院行业内部控制要素第25-26页
        3.3.3 影院行业内部控制制度第26-28页
第4章 E影院公司内部控制情况分析第28-39页
    4.1 E影院公司内部控制体系基础情况分析第28-32页
    4.2 E影院公司内部控制体系流程分析第32-35页
    4.3 内部控制体系缺陷分析第35-39页
        4.3.1 控制环境缺陷分析第35-36页
        4.3.2 风险评估缺陷分析第36页
        4.3.3 控制活动缺陷分析第36-37页
        4.3.4 监督缺陷分析第37页
        4.3.5 信息与沟通缺陷分析第37-39页
第5章 E影院公司内部控制体系重新构建及改进措施第39-57页
    5.1 加强内控控制的必要性第39页
    5.2 内控控制的重新搭建及改进措施第39-57页
        5.2.1 E影院公司内控控制基础层面重建及改进措施第39-44页
        5.2.2 E影院公司内部控制业务层面重建及改进措施第44-57页
第6章 E影院公司内控体系改进成效及持续改进措施第57-62页
    6.1 E影院公司内控体系改进成效第57-60页
        6.1.1 企业文化改进成效第57页
        6.1.2 组织架构改进成效第57页
        6.1.3 人力资源政策改进成效第57页
        6.1.4 采购管理改进成效第57-58页
        6.1.5 固定资产管理改进成效第58-59页
        6.1.6 资金管理改进成效第59-60页
        6.1.7 内部审计改进成效第60页
    6.2 E影院公司内控系统持续改进措施第60-62页
第7章 总结与展望第62-65页
    7.1 总结第62-63页
        7.1.1 研究总结第62页
        7.1.2 创新之处第62-63页
        7.1.3 研究的不足之处第63页
    7.2 展望第63-65页
中文参考文献第65-68页
英文参考文献第68-70页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第70-71页
致谢第71-72页

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