| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 本文研究背景与研究意义 | 第9-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 本文研究方法及内容 | 第13-16页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第14-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-19页 |
| 2.1 国外研究文献回顾 | 第16-17页 |
| 2.2 国内研究文献回顾 | 第17页 |
| 2.3 文献评述 | 第17-19页 |
| 第3章 影院行业内部控制建设现状 | 第19-28页 |
| 3.1 国内外内部控制理论的状况分析 | 第19-21页 |
| 3.1.1 国外内部控制的发展与现状 | 第19-20页 |
| 3.1.2 国内内部控制的发展与现状 | 第20-21页 |
| 3.2 影院行业内部控制现状分析 | 第21-24页 |
| 3.2.1 影院行业内部控制现状理论分析 | 第21-22页 |
| 3.2.2 影院行业内部控制现状原因分析 | 第22-23页 |
| 3.2.3 建立影院行业内部控制的重要性 | 第23-24页 |
| 3.3 影院行业内部控制体系建设 | 第24-28页 |
| 3.3.1 影院行业内部控制目标 | 第24-25页 |
| 3.3.2 影院行业内部控制要素 | 第25-26页 |
| 3.3.3 影院行业内部控制制度 | 第26-28页 |
| 第4章 E影院公司内部控制情况分析 | 第28-39页 |
| 4.1 E影院公司内部控制体系基础情况分析 | 第28-32页 |
| 4.2 E影院公司内部控制体系流程分析 | 第32-35页 |
| 4.3 内部控制体系缺陷分析 | 第35-39页 |
| 4.3.1 控制环境缺陷分析 | 第35-36页 |
| 4.3.2 风险评估缺陷分析 | 第36页 |
| 4.3.3 控制活动缺陷分析 | 第36-37页 |
| 4.3.4 监督缺陷分析 | 第37页 |
| 4.3.5 信息与沟通缺陷分析 | 第37-39页 |
| 第5章 E影院公司内部控制体系重新构建及改进措施 | 第39-57页 |
| 5.1 加强内控控制的必要性 | 第39页 |
| 5.2 内控控制的重新搭建及改进措施 | 第39-57页 |
| 5.2.1 E影院公司内控控制基础层面重建及改进措施 | 第39-44页 |
| 5.2.2 E影院公司内部控制业务层面重建及改进措施 | 第44-57页 |
| 第6章 E影院公司内控体系改进成效及持续改进措施 | 第57-62页 |
| 6.1 E影院公司内控体系改进成效 | 第57-60页 |
| 6.1.1 企业文化改进成效 | 第57页 |
| 6.1.2 组织架构改进成效 | 第57页 |
| 6.1.3 人力资源政策改进成效 | 第57页 |
| 6.1.4 采购管理改进成效 | 第57-58页 |
| 6.1.5 固定资产管理改进成效 | 第58-59页 |
| 6.1.6 资金管理改进成效 | 第59-60页 |
| 6.1.7 内部审计改进成效 | 第60页 |
| 6.2 E影院公司内控系统持续改进措施 | 第60-62页 |
| 第7章 总结与展望 | 第62-65页 |
| 7.1 总结 | 第62-63页 |
| 7.1.1 研究总结 | 第62页 |
| 7.1.2 创新之处 | 第62-63页 |
| 7.1.3 研究的不足之处 | 第63页 |
| 7.2 展望 | 第63-65页 |
| 中文参考文献 | 第65-68页 |
| 英文参考文献 | 第68-70页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |