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公司内部会计监管相关问题研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-18页
   ·研究的背景与动机第11页
   ·国内外研究现状第11-16页
     ·国外研究现状第11-13页
     ·国内研究现状第13-16页
   ·研究方法与研究框架第16-18页
     ·研究方法第16页
     ·研究框架第16-18页
2 公司内部会计监管的理论基础第18-24页
   ·不完全契约理论第18-19页
   ·理性经济人假设第19-20页
   ·委托-代理理论第20-21页
   ·激励-约束机制的非对称性第21-24页
3 公司内部会计监管模式的国际比较分析第24-40页
   ·美国公司内部会计监管模式第24-29页
     ·美国公司内部治理结构和股权结构的特点第24-26页
     ·美国公司内部会计监管模式第26-29页
   ·德国公司内部会计监管模式第29-33页
     ·德国公司内部治理结构和股权结构的特点第29-32页
     ·德国公司内部会计监管模式第32-33页
   ·日本公司内部会计监管模式第33-38页
     ·日本公司治理结构和股权结构的特点第33-36页
     ·日本公司内部会计监管模式第36-38页
   ·对我国的启示第38-40页
4 我国公司内部会计监管问题研究第40-64页
   ·我国公司内部会计监管现状第40-42页
     ·相关的法律依据第40-41页
     ·我国公司内部会计监管模式第41-42页
   ·我国公司内部会计监管存在的问题及其原因第42-53页
     ·我国公司内部会计监管存在的问题第42-45页
     ·原因分析第45-53页
   ·对策第53-64页
     ·合理定位监管部门的工作职责第53-54页
     ·有效发挥监管部门的作用第54-56页
     ·优化董事会结构第56-59页
     ·建立良好的信息与沟通系统第59-60页
     ·创造良好的公司环境第60-64页
5 公司内部会计监管实施效果的评价第64-71页
   ·公司内部会计监管实施效果的指标体系建立第64-67页
     ·公司内部会计监管实施效果的指标体系建立的原则第64页
     ·公司内部会计监管实施效果的指标选取第64-67页
   ·多级模糊综合评价模型的建立第67-70页
   ·小结第70-71页
6 结论第71-72页
参考文献第72-78页
在学研究成果第78-79页
致谢第79页

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