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我国港口企业内部会计控制制度研究

第一章 引言第1-13页
 第一节 研究背景第9-11页
 第二节 本文的研究思路第11-13页
第二章 我国港口企业内部会计控制的现状及其存在的问题第13-31页
 第一节 我国港口企业业务组成及特征分析第13-16页
  一、 港口企业业务组成第13-14页
  二、 我国港口企业的特征分析第14-16页
 第二节 我国港口企业内部会计控制的现状第16-31页
  一、 目前我国港口企业内部控制制度的现状第16-18页
  二、 港口企业内部会计控制存在的问题第18-31页
第三章 内部会计控制的理论基础第31-42页
 第一节 内部会计控制的一般原理第31-32页
 第二节 委托代理理论第32-35页
 第三节 会计控制理论和委托代理理论对港口企业内部会计控制的启示第35-42页
  一、 完善港口企业公司治理结构第36-37页
  二、 建立完善对经营者的激励和约束机制第37-39页
  三、 制定适合本行业实际的内部控制制度,加强企业内部控制管理,使会计控制成为企业的内在需要第39-42页
第四章 港口企业内部会计控制制度的设计第42-61页
 第一节 港口企业内部会计控制制度框架第42-43页
 第二节 港口企业内部会计控制设计第43-61页
  一、 港口企业内部会计控制制度有效性的特征第43-44页
  二、 港口企业内部会计控制制度的设计重点第44-46页
  三、 港口企业内部会计控制制度的设计第46-61页
第五章 港口企业内部会计控制制度的实施第61-68页
 第一节 港口企业内部会计控制制度的实施环境第61-63页
 第二节 港口企业内部会计控制制度实施措施第63-68页
  一、 全面实行财务总监委派制度,强化对企业日常经济活动的监控第63-65页
  二、 加强内部审计第65-66页
  三、 建立资金结算中心第66-67页
  四、 执行财务预算管理第67页
  五、 建设财会队伍,提高港口企业财务人员素质第67-68页
结论第68-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-72页

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