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长春ZH有限公司内部控制问题研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-9页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 论文研究背景第9-11页
    1.2 论文研究意义第11-12页
    1.3 研究内容及研究思路第12-14页
第2章 企业内部控制理论研究第14-22页
    2.1 企业内部控制历史发展第14-16页
    2.2 企业内部控制的目标和要素第16-20页
    2.3 中国企业内部控制现状第20-22页
第3章 长春 ZH 有限公司内部控制现状研究第22-34页
    3.1 企业简介第22-25页
    3.2 企业内部控制设置及运行情况第25-29页
    3.3 企业内部控制存在的问题第29-34页
第4章 长春 ZH 有限公司内部控制问题原因研究第34-41页
    4.1 企业内控环境第34-36页
    4.2 企业风险管理第36-38页
    4.3 企业控制活动第38-39页
    4.4 企业监督问题第39-41页
第5章 完善长春 ZH 有限公司内部控制的对策研究第41-48页
    5.1 公司内控环境优化方案第41-43页
    5.2 企业风险管理的优化方案第43-45页
    5.3 企业控制活动的优化方案第45-46页
    5.4 企业监督的优化方案第46-48页
第6章 结论与展望第48-51页
参考文献第51-54页
致谢第54页

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