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基于风险管理的我国担保公司内部控制研究--以CD担保公司为例

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
1. 导论第11-14页
   ·研究背景和意义第11-12页
   ·研究方法及研究思路第12-14页
     ·研究方法第12页
     ·研究思路第12-14页
2. 文献综述第14-18页
   ·国外研究文献综述第14-15页
   ·国内研究文献综述第15-17页
   ·文献评述第17-18页
3. 风险管理和内部控制基本理论第18-29页
   ·风险管理基本理论第18-21页
     ·风险和风险管理第18-19页
     ·风险管理的分类第19-20页
     ·风险管理的程序第20-21页
   ·内部控制基本理论第21-26页
     ·内部控制的定义和目标第21-22页
     ·内部控制的发展历程第22-25页
     ·内部控制的要素第25-26页
   ·内部控制与风险管理的关系第26-29页
     ·内部控制与风险管理的联系第26-27页
     ·内部控制与风险管理的区别第27页
     ·内部控制与风险管理的融合第27-29页
4. 担保及担保公司概述第29-39页
   ·担保及我国担保行业发展历程第29-33页
     ·担保相关概念第29-31页
     ·我国担保行业的发展历程第31-33页
   ·担保公司概述第33-39页
     ·我国担保公司经营业务的分类第33页
     ·我国担保公司业务流程第33-35页
     ·我国担保公司的风险分析第35-39页
5. 我国担保公司内部控制现状分析第39-44页
   ·相关法律法规第39页
   ·我国担保公司内部控制的特点第39-41页
   ·我国担保公司内部控制存在的问题和原因分析第41-44页
     ·我国担保公司内部控制存在的问题第41-42页
     ·我国担保公司内部控制存在问题的原因分析第42-44页
6. 案例分析第44-61页
   ·CD担保公司介绍第44-45页
   ·CD担保公司内部控制情况概述第45-52页
     ·治理结构第45-46页
     ·组织架构第46-47页
     ·业务管理第47-49页
     ·人力资源管理第49-51页
     ·风险管理第51-52页
     ·信息与沟通第52页
     ·内部监督第52页
   ·CD担保公司担保内部控制缺陷分析第52-55页
     ·内部环境缺陷第52-54页
     ·风险评估缺陷第54页
     ·控制活动缺陷第54-55页
     ·信息与沟通缺陷第55页
     ·内部监督缺陷第55页
   ·改善CD担保公司内部控制建设的思路第55-61页
     ·我国担保公司内部控制建设的目标和原则第56-57页
     ·改善CD担保公司内部控制的措施第57-61页
参考文献第61-64页
后记第64-65页
致谢第65页

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