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集团公司内部控制问题研究

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-9页
第一章 绪论第9-12页
   ·问题提出及本文的研究目的第9-10页
     ·引言第9-10页
     ·研究目的和意义第10页
   ·研究思路与基本方法第10-12页
     ·研究思路第10-11页
     ·研究方法第11-12页
第二章 企业内部控制研究理论综述第12-22页
   ·国内外企业内部控制研究现状第12-14页
     ·国内研究现状第12-13页
     ·国外研究现状第13-14页
   ·企业内部控制的主流理论第14-21页
     ·审计视角的内部控制理论第14-16页
     ·管理视角的内部控制理论第16-19页
     ·内部控制理论发展展望第19-21页
   ·对现有研究成果的评价第21-22页
     ·研究对象以单个法人企业为主第21页
     ·研究视角以会计、审计为主第21-22页
第三章 我国企业的内部控制与COSO框架第22-40页
   ·我国企业的内部控制现状及存在问题第22-26页
     ·我国企业内部控制规定的演变历程第22-23页
     ·对我国企业内部控制规定的评析第23-24页
     ·当前我国企业内部控制中存在的主要问题第24-26页
   ·国际内部控制理论的最新发展—COSO系列报告第26-38页
     ·COSO简介第26-28页
     ·《内部控制——整体框架》第28-30页
     ·《企业风险管理——综合框架》第30-36页
     ·萨班斯—奥克斯利法案第36-38页
   ·COSO框架的运用条件与我国企业的特殊性第38-40页
第四章 我国集团公司的内部控制探析第40-62页
   ·集团公司的基本特征第40-41页
   ·集团公司内部控制框架第41-45页
   ·公司治理与集团公司内部控制第45-51页
     ·公司治理的界定第45-46页
     ·公司治理结构和内部控制的区别第46-47页
     ·公司治理结构和内部控制的重叠第47-48页
     ·公司治理与内部控制的衔接第48页
     ·基于公司治理的内控制度第48-51页
   ·财务管理与集团公司内部控制第51-54页
     ·集团公司财务管理的特征第51-52页
     ·影响集团公司财务控制模式选择的因素第52-53页
     ·财务管理中的内部控制第53-54页
   ·风险管理与集团公司内部控制第54-58页
     ·内部控制:从框架到风险组合第54-56页
     ·风险管理控制系统的构建第56页
     ·风险管控的组织实施第56-58页
   ·改进我国集团公司内控措施的若干建议第58-62页
致谢第62页
主要参考文献第62-64页
附录第64-65页

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