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基于上市公司治理结构的内部控制研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-11页
第1章 绪论第11-21页
   ·研究背景第11-12页
   ·研究目的与意义第12页
     ·研究目的第12页
     ·研究意义第12页
   ·文献综述第12-19页
     ·国内外公司治理研究文献综述第12-14页
     ·国内外对内部控制研究第14-16页
     ·公司治理与内部控制结合的研究第16-19页
   ·研究思路及创新点第19-21页
     ·研究思路第19-20页
     ·创新点第20-21页
第2章 公司治理与内部控制的理论综述第21-37页
   ·公司治理理论的理论概述第21-27页
     ·公司治理理论基础第21-23页
     ·公司治理的内涵第23-24页
     ·公司治理模式的比较及对我国借鉴第24-27页
   ·内部控制理论的理论概述第27-33页
     ·内部控制理论基础第27-28页
     ·内部控制理论发展第28-32页
     ·内部控制本质第32-33页
   ·公司治理与内部控制关系第33-37页
     ·公司治理与内部控制关系理论分析第33-34页
     ·公司治理与内部控制之间区别和联系第34-36页
     ·公司治理与内部控制关系发展第36-37页
第3章 我国公司治理结构对内部控制的影响分析第37-44页
   ·股权结构对内部控制的影响第37-38页
   ·董事会对内部控制的影响第38-41页
     ·董事会规模与内部控制第38-39页
     ·董事长、总经理两职状况与内部控制第39-40页
     ·董事会构成与内部控制第40-41页
   ·监事会对内部控制的影响第41-44页
第4章 上市公司治理结构对内部控制影响的实证研究第44-54页
   ·假设的提出第44页
   ·变量的定义第44-46页
   ·样本选取和数据收集第46页
   ·实证分析第46-54页
第5章 公司治理下内部控制系统的完善第54-60页
   ·从公司治理角度定位内部控制目标第54页
   ·从股权结构层面完善内部控制系统第54-56页
   ·从董事会特征层面完善内部控制系统第56-57页
   ·从监事会层面完善内部控制系统第57-58页
   ·完善内部控制信息披露体系第58-60页
第6章 结论与展望第60-62页
   ·结论第60页
   ·研究局限性第60-61页
   ·展望第61-62页
参考文献第62-65页
附录第65-67页
致谢第67-68页
在校期间发表的论文第68页

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