摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 选题背景、目的及研究意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究综述 | 第12-16页 |
1.3 研究内容和研究方法 | 第16-18页 |
1.4 本文创新点 | 第18-19页 |
2 内部控制及信息化的相关理论基础 | 第19-31页 |
2.1 内部控制基本理论 | 第19-22页 |
2.2 信息化相关理论 | 第22-28页 |
2.3 固定资产内部控制相关理论 | 第28-31页 |
3 IT环境下A公司固定资产内部控制的现状分析 | 第31-45页 |
3.1 A公司的基本情况 | 第31页 |
3.2 IT环境下A公司固定资产内部控制的现状 | 第31-36页 |
3.3 IT环境下A公司固定资产内部控制存在的问题及其分析 | 第36-45页 |
4 IT环境下A公司固定资产内部控制系统的完善与优化 | 第45-56页 |
4.1 完善固定资产内部控制环境 | 第45-47页 |
4.2 加强固定资产风险评估 | 第47-48页 |
4.3 确定固定资产内部控制的关键控制点 | 第48-53页 |
4.4 合理进行固定资产信息化管理 | 第53-54页 |
4.5 发挥固定资产内部控制的审计监督作用 | 第54-56页 |
5 结论 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
附录 | 第61页 |