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IT环境下A单位固定资产内部控制缺陷的解决方案研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第10-19页
    1.1 选题背景、目的及研究意义第10-12页
    1.2 国内外研究综述第12-16页
    1.3 研究内容和研究方法第16-18页
    1.4 本文创新点第18-19页
2 内部控制及信息化的相关理论基础第19-31页
    2.1 内部控制基本理论第19-22页
    2.2 信息化相关理论第22-28页
    2.3 固定资产内部控制相关理论第28-31页
3 IT环境下A公司固定资产内部控制的现状分析第31-45页
    3.1 A公司的基本情况第31页
    3.2 IT环境下A公司固定资产内部控制的现状第31-36页
    3.3 IT环境下A公司固定资产内部控制存在的问题及其分析第36-45页
4 IT环境下A公司固定资产内部控制系统的完善与优化第45-56页
    4.1 完善固定资产内部控制环境第45-47页
    4.2 加强固定资产风险评估第47-48页
    4.3 确定固定资产内部控制的关键控制点第48-53页
    4.4 合理进行固定资产信息化管理第53-54页
    4.5 发挥固定资产内部控制的审计监督作用第54-56页
5 结论第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-61页
附录第61页

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