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上市公司内部控制五要素对公司财务舞弊影响的实证研究

摘要第1-8页
Abstract第8-13页
1. 导论第13-22页
   ·研究背景与意义第13-16页
     ·研究背景第13-14页
     ·研究意义第14-16页
   ·研究思路第16-19页
   ·主要贡献与不足第19-22页
     ·主要贡献第19-20页
     ·研究不足第20-22页
2. 国内外文献综述第22-27页
   ·国外文献综述第22-24页
     ·内部控制研究方向综述第22-23页
     ·内部控制与公司舞弊相关性综述第23-24页
   ·国内文献综述第24-27页
     ·内部控制与公司财务舞弊相关性综述第24-25页
     ·内部控制评价综述第25-27页
3. 内部控制评价、财务舞弊及相关性分析第27-35页
   ·公司内部控制评价分析第27-30页
     ·定性评价与定量评价第27-29页
     ·框架式评价与应急式评价第29-30页
   ·公司财务舞弊行为分析第30-32页
     ·财务舞弊定义第30页
     ·财务舞弊种类第30-31页
     ·财务舞弊动因第31-32页
   ·公司内部控制与公司财务舞弊相关性分析第32-35页
4. 内部控制对财务舞弊影响研究设计第35-56页
   ·研究假设第35-36页
   ·数据采集第36-41页
     ·数据来源第36-37页
     ·样本选取第37-41页
   ·内部控制评价指标体系构建第41-53页
     ·内部控制评价指标体系第41-42页
     ·内部控制评分标准制定第42-53页
   ·变量与模型第53-56页
     ·变量设计第53-54页
     ·模型设计第54-56页
5. 内部控制对财务舞弊影响实证分析第56-64页
   ·描述性统计与对比检验分析第56-58页
   ·Logistic回归分析第58-64页
     ·内部控制五要素与公司财务舞弊回归分析第59-61页
     ·内部控制整体与公司财务舞弊回归分析第61-64页
6. 研究结论与建议第64-69页
   ·研究结论第64-65页
   ·研究建议第65-69页
参考文献第69-72页
附录第72-98页
后记第98-99页
致谢第99-100页
在读期间科研成果目录第100页

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