KM公司内部控制缺陷披露的案例研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 选题背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外文献综述 | 第11-17页 |
1.3 主要内容和研究结构 | 第17-19页 |
1.4 研究方法和研究不足 | 第19-20页 |
2 内部控制缺陷及其披露的相关理论 | 第20-34页 |
2.1 内部控制缺陷的定义、分类及后果 | 第20-24页 |
2.2 内部控制缺陷的产生及原因 | 第24-25页 |
2.3 内部控制缺陷披露及其作用 | 第25-26页 |
2.4 国内外内部控制缺陷披露的发展 | 第26-28页 |
2.5 影响内部控制缺陷披露的因素 | 第28-34页 |
3 KM公司内部控制缺陷披露的状况及影响因素 | 第34-60页 |
3.1 KM公司基本情况介绍 | 第34-39页 |
3.2 KM公司内部控制缺陷的认定及其披露 | 第39-46页 |
3.3 KM公司内部控制缺陷披露存在的问题 | 第46-50页 |
3.4 影响KM公司内部控制缺陷披露的外部因素 | 第50-52页 |
3.5 影响KM公司内部控制缺陷披露的内部因素 | 第52-60页 |
4 改善KM公司内部控制缺陷披露的建议 | 第60-65页 |
4.1 从KM公司自身出发改善内控缺陷披露 | 第60-62页 |
4.2 从外部监管角度改善内控缺陷披露 | 第62-65页 |
5 研究总结与展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |