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KM公司内部控制缺陷披露的案例研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第10-20页
    1.1 选题背景和意义第10-11页
    1.2 国内外文献综述第11-17页
    1.3 主要内容和研究结构第17-19页
    1.4 研究方法和研究不足第19-20页
2 内部控制缺陷及其披露的相关理论第20-34页
    2.1 内部控制缺陷的定义、分类及后果第20-24页
    2.2 内部控制缺陷的产生及原因第24-25页
    2.3 内部控制缺陷披露及其作用第25-26页
    2.4 国内外内部控制缺陷披露的发展第26-28页
    2.5 影响内部控制缺陷披露的因素第28-34页
3 KM公司内部控制缺陷披露的状况及影响因素第34-60页
    3.1 KM公司基本情况介绍第34-39页
    3.2 KM公司内部控制缺陷的认定及其披露第39-46页
    3.3 KM公司内部控制缺陷披露存在的问题第46-50页
    3.4 影响KM公司内部控制缺陷披露的外部因素第50-52页
    3.5 影响KM公司内部控制缺陷披露的内部因素第52-60页
4 改善KM公司内部控制缺陷披露的建议第60-65页
    4.1 从KM公司自身出发改善内控缺陷披露第60-62页
    4.2 从外部监管角度改善内控缺陷披露第62-65页
5 研究总结与展望第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-70页

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