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资本市场及审计事务所对于企业内控报告披露的影响

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
1. 导论第11-18页
   ·选题背景及意义第11-12页
     ·选题背景第11-12页
     ·选题意义第12页
   ·文献综述第12-14页
     ·内部控制及其披露的相关文献回顾第12-13页
     ·资本市场对于内控信息披露影响的文献回顾第13-14页
     ·审计事务所对于内控信息披露影响的文献回顾第14页
     ·文献评论第14页
   ·主要研究内容及论文框架第14-17页
     ·研究内容第14-16页
     ·论文结构第16-17页
   ·研究方法第17页
   ·论文预期目标第17页
   ·预计的创新点与难点第17-18页
     ·创新点第17页
     ·难点第17-18页
2. 理论分析第18-22页
   ·内部控制及其披露的基本概念第18-20页
     ·基本概念第18-19页
     ·基本理论第19-20页
   ·理论分析第20-22页
     ·基于资本市场对于内控披露影响的理论分析第20-21页
     ·基于审计事务所对于内控披露影响的理论分析第21-22页
3. 案例介绍第22-31页
   ·L公司和D公司的基本情况第22-23页
   ·L公司和D公司内控披露状况对比第23-31页
     ·L公司和D公司内控披露的形式对比第23页
     ·L公司和D公司内控披露的信息量对比第23-30页
     ·L公司和D公司内控披露的质量对比第30-31页
4. 资本市场对于案例公司内控披露的影响及分析第31-38页
   ·对披露形式的影响第31-32页
   ·对内控披露信息量和质量的影响第32-36页
   ·披露后对公司内部控制系统的影响第36页
   ·对披露成本的影响第36-38页
5. 审计事务所对于案例公司内控披露的影响及分析第38-39页
   ·对内控披露质量的影响第38页
   ·对披露成本的影响第38-39页
6. 案例公司合理提高内控披露状况的建议第39-41页
   ·对于A股L公司的建议第39页
   ·对于N股D公司的建议第39-41页
7. 总结与展望第41-42页
   ·本文完成的主要工作第41页
   ·本文存在的不足与进一步研究方向第41-42页
参考文献第42-44页
致谢第44-45页

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