摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
·选题背景及研究目的 | 第9-10页 |
·选题背景 | 第9-10页 |
·研究目的 | 第10页 |
·研究意义 | 第10-11页 |
·理论意义 | 第10-11页 |
·现实意义 | 第11页 |
·国内外研究文献综述 | 第11-15页 |
·国外研究文献综述 | 第11-13页 |
·国内研究文献综述 | 第13-15页 |
·研究内容、方法和主要创新点 | 第15-17页 |
·研究内容 | 第15页 |
·研究方法 | 第15-16页 |
·主要创新点 | 第16-17页 |
2 内部控制与风险管理研究的相关理论 | 第17-27页 |
·内部控制理论 | 第17-20页 |
·内部控制发展历程 | 第17-19页 |
·内部控制目标及原则 | 第19-20页 |
·风险管理的相关理论 | 第20-22页 |
·风险管理理论的发展及其内涵 | 第20-21页 |
·全面风险管理框架概述 | 第21-22页 |
·内部控制与风险管理的关系 | 第22-27页 |
·内部控制与风险管理关系概述 | 第22页 |
·企业风险管理框架对内部控制整合架构的突破 | 第22-24页 |
·内部控制与风险管理走向相互融合 | 第24-27页 |
3 风险管理视角下我国企业集团内部控制的现状及成因分析 | 第27-31页 |
·我国企业集团内部控制现状分析 | 第27-29页 |
·我国企业集团内部控制存在问题的成因分析 | 第29-31页 |
4 风险管理视角下企业集团内部控制体系的构建 | 第31-41页 |
·风险管理视角下企业集团内控框架构建的基础——内控五要素 | 第31-33页 |
·风险管理视角下企业集团内控框架构建的关键点分析 | 第33-35页 |
·风险管理视角下企业集团内部控制框架构建 | 第35-41页 |
·企业集团风险管理框架下的内部控制构建程序 | 第35-38页 |
·内部控制系统有效性评价 | 第38-41页 |
5 风险管理视角下企业集团内部控制探索——以创维集团为例 | 第41-49页 |
·创维集团内部控制现状 | 第41-42页 |
·创维集团简介 | 第41页 |
·创维集团内部控制现状分析 | 第41-42页 |
·创维集团建立风险导向的内部控制的客观必然性 | 第42-44页 |
·对创维集团内部控制完善的对策及建议 | 第44-49页 |
·加大企业集团内部关键点的控制力度 | 第44页 |
·建立健全严密有效的信息沟通制度 | 第44页 |
·建立有效的集团控制环境 | 第44-45页 |
·完善企业内部风险管理制度 | 第45-46页 |
·建立健全有效的内部监督系统 | 第46页 |
·完善集团企业财务部门的内部控制 | 第46-49页 |
6 结论 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |
在学期间研究成果 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-58页 |