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互联网背景下杭州A公司供应链金融业务内部控制研究

摘要第2-4页
ABSTRACT第4-6页
第一章 导论第8-20页
    第一节 研究背景与意义第8-10页
    第二节 文献综述第10-17页
    第三节 研究内容与方法第17-18页
    第四节 可能的创新点与不足第18-20页
第二章 理论基础第20-28页
    第一节 内部控制理论第20-23页
    第二节 供应链金融理论第23-26页
    第三节 公司治理理论第26-28页
第三章 杭州A公司供应链金融业务的内部控制分析第28-44页
    第一节 企业供应链金融业务介绍第28-32页
    第二节 杭州A公司供应链金融内部控制现状及问题第32-40页
    第三节 杭州A公司供应链金融内部控制改进措施第40-44页
第四章 杭州A公司供应链金融流程中的内控设计第44-56页
    第一节 内控部门职能设置第44-46页
    第二节 核心流程(贷款)再造第46-50页
    第三节 辅助流程再造第50-53页
    第四节 基于大数据的信用评级支撑系统第53-56页
第五章 结论与政策建议第56-58页
    第一节 本文主要结论第56-57页
    第二节 本文政策建议第57-58页
参考文献第58-61页

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