中小企业采购过程中的内部控制研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第8-17页 |
·研究背景 | 第8页 |
·研究意义 | 第8-9页 |
·内部控制相关文献回顾 | 第9-15页 |
·研究思路、内容与方法 | 第15-16页 |
·本文的创新之处 | 第16-17页 |
2 内部控制的相关理论 | 第17-27页 |
·内部控制理论的历史演进 | 第17-21页 |
·风险管理整合框架要素 | 第21-23页 |
·企业内部控制基本规范 | 第23-25页 |
·采购相关的内部控制应用指引 | 第25-26页 |
·小结 | 第26-27页 |
3 中小企业采购过程中的内部控制分析 | 第27-36页 |
·中小企业的认定及其特点 | 第27-28页 |
·中小企业的内部控制分析 | 第28-32页 |
·中小企业采购过程中内部控制存在的问题及弊端 | 第32-35页 |
·小结 | 第35-36页 |
4 中小企业采购过程中的内部控制构建 | 第36-48页 |
·中小企业采购业务流程及主要控制内容的确立 | 第37-40页 |
·中小企业采购过程中内部控制制度的建立 | 第40-42页 |
·中小企业采购过程中内部控制流程和控制点的确定 | 第42-46页 |
·小结 | 第46-48页 |
5 应用案例-SL公司采购内部控制重塑 | 第48-63页 |
·SL 公司的基本情况 | 第48-49页 |
·SL 公司采购内部控制存在的问题 | 第49-51页 |
·SL 公司采购过程中的内部控制构建 | 第51-60页 |
·SL 公司采购内部控制的监督与自我评价 | 第60-61页 |
·小结 | 第61-63页 |
6 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
成果目录 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |