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中小企业采购过程中的内部控制研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第8-17页
   ·研究背景第8页
   ·研究意义第8-9页
   ·内部控制相关文献回顾第9-15页
   ·研究思路、内容与方法第15-16页
   ·本文的创新之处第16-17页
2 内部控制的相关理论第17-27页
   ·内部控制理论的历史演进第17-21页
   ·风险管理整合框架要素第21-23页
   ·企业内部控制基本规范第23-25页
   ·采购相关的内部控制应用指引第25-26页
   ·小结第26-27页
3 中小企业采购过程中的内部控制分析第27-36页
   ·中小企业的认定及其特点第27-28页
   ·中小企业的内部控制分析第28-32页
   ·中小企业采购过程中内部控制存在的问题及弊端第32-35页
   ·小结第35-36页
4 中小企业采购过程中的内部控制构建第36-48页
   ·中小企业采购业务流程及主要控制内容的确立第37-40页
   ·中小企业采购过程中内部控制制度的建立第40-42页
   ·中小企业采购过程中内部控制流程和控制点的确定第42-46页
   ·小结第46-48页
5 应用案例-SL公司采购内部控制重塑第48-63页
   ·SL 公司的基本情况第48-49页
   ·SL 公司采购内部控制存在的问题第49-51页
   ·SL 公司采购过程中的内部控制构建第51-60页
   ·SL 公司采购内部控制的监督与自我评价第60-61页
   ·小结第61-63页
6 结论第63-65页
参考文献第65-70页
成果目录第70-71页
致谢第71页

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