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长标雪公司内部财务控制的优化研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
一、前言第7-9页
    (一) 选题背景及研究意义第7页
    (二) 研究内容与方法第7-9页
        1、研究内容第7-8页
        2、研究方法第8-9页
二、中外合资企业内部财务控制的相关理论方法第9-17页
    (一)企业内部财务控制理论第9-14页
        1、企业内部控制理论第9-11页
        2、企业内部财务控制理论第11-14页
    (二)中外合资企业的内部财务控制的特点和方法第14-17页
        1、中外合资企业内部财务控制的特点第14页
        2、中外合资企业内部财务控制的方法第14-17页
三、长标雪公司内部财务控制的现状分析第17-43页
    (一)长标雪公司简介第17-19页
    (二)长标雪公司内部财务控制现状第19-32页
        1、长标雪公司内部财务控制的管理体系和内容第19-30页
        2、长标雪公司内部财务控制的监督第30-32页
    (三)长标雪公司内部财务控制存在的问题第32-39页
        1、制度体系方面存在的问题第32-34页
        2、内容方面存在的问题第34-37页
        3、监督方面存在的问题第37-39页
    (四)长标雪公司内部财务控制问题的原因分析第39-43页
        1、中法双方文化差异第39-40页
        2、财务人员缺乏风险管理意识第40-41页
        3、管理层管理观念落后第41-43页
四、对长标雪公司内部财务控制的优化建议第43-47页
    (一)制度体系方面的优化第43页
    (二)内容方面的优化第43-45页
        1、资金管理控制优化第43-45页
        2、差旅费用控制优化第45页
    (三)监督方面的优化第45-47页
        1、全面预算控制优化第45-46页
        2、内部审计控制优化第46-47页
五、优化长标雪公司内部财务控制的保障措施第47-51页
    (一)甄别文化差异,培养文化认同第47-48页
    (二)提高财务人员风险意识及业务素养第48-49页
    (三)建立有效的内部财务控制监督体系第49-50页
    (四)建立有效的考核制度,促进对内部财务控制工作的支持第50-51页
六、结论第51-52页
参考文献第52-53页
致谢第53-54页
作者简历第54页

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