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WM公司财务会计的内控案例分析

摘要第3-4页
Abstract第4页
一、绪论第6-14页
    (一) 研究背景和意义第6-7页
    (二) 国内外文献综述第7-12页
    (三) 案例研究方法、结构和主要创新点第12-14页
二、WM公司简介及内部控制的现状第14-21页
    (一) WM公司简介第14-16页
    (二) WM公司的内控现状第16-19页
    (三) WM公司财务会计方面的内控现状第19-21页
三、WM公司财务会计方面的内控缺陷第21-26页
    (一) 缺乏财务会计风险管理控制的有效运行机制第22-24页
    (二) 缺乏财会人员管理控制的有效监督机制第24-26页
四、WM公司财务会计方面的内控改进建议第26-30页
    (一) 完善财务会计风险管理控制的运行机制第26-28页
    (二) 改进财会人员管理控制的监督机制第28-30页
五、案例启示与不足之处第30-33页
    (一) 案例启示第30-32页
    (二) 不足之处第32-33页
参考文献第33-35页
致谢第35页

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