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基于内部控制的农发行CF分行抵押贷款风险管理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 研究意义第11-12页
    1.3 研究方法及内容第12-15页
第2章 农发行CF分行抵押贷款风险管理现状及存在的问题第15-31页
    2.1 农发行 CF 分行简介第15-17页
    2.2 农发行 CF 分行抵押贷款风险管理现状第17-26页
    2.3 农发行 CF 分行抵押贷款风险管理存在的问题第26-31页
第3章 农发行CF分行抵押贷款风险管理存在问题的成因第31-41页
    3.1 内部环境分析第31-33页
    3.2 内部风险评估分析第33-36页
    3.3 内部控制机制分析第36-39页
    3.4 信息沟通及监督作用未发挥第39-41页
第4章 基于内部控制的抵押贷款风险管理改进措施第41-57页
    4.1 改善内部环境第41-45页
    4.2 加强风险分析第45-47页
    4.3 完善内部抵押物评审流程及标准第47-52页
    4.4 加强队伍建设第52-57页
结论第57-59页
参考文献第59-61页

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