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YZ集团财务内部控制研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第7-12页
    1.1 选题背景及意义第7-8页
    1.2 研究对象和方法第8页
    1.3 研究思路及框架第8-10页
    1.4 本文的主要贡献第10-12页
2 理论综述第12-17页
    2.1 国外内部控制理论的发展第12-15页
    2.2 国内内部控制理论的发展第15-16页
    2.3 公司财务内部控制涉及的主要内容第16-17页
3 YZ集团财务内部控制现状及问题分析第17-36页
    3.1 YZ集团概况第17-18页
    3.2 YZ集团财务内部控制现状第18-25页
    3.3 YZ集团财务内部控制存在的问题第25-36页
4 YZ集团内部控制体系建设思路第36-44页
    4.1 全面评估财务管理风险第36-37页
    4.2 查找、整改财务内控缺陷第37页
    4.3 完善财务管理制度和有关流程第37-38页
    4.4 财务内部控制的实施和自我评价第38-44页
5 YZ集团财务内部控制改进方法及配套措施第44-56页
    5.1 YZ集团财务内部控制改进措施第45-53页
    5.2 配套措施第53-56页
6 总结与展望第56-58页
    6.1 研究结论第56页
    6.2 研究不足第56-57页
    6.3 下一步研究方向第57-58页
参考文献第58-61页
致谢第61页

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