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内部控制规范体系建设研究--以食品加工业上市公司为例

摘要第1-5页
abstract第5-8页
第1章 绪论第8-16页
   ·研究背景与意义第8-9页
     ·研究背景第8-9页
     ·研究意义第9页
   ·相关文献回顾第9-13页
     ·国外研究第9-10页
     ·国内研究第10-12页
     ·文献回顾启示第12-13页
   ·研究框架与方法第13-15页
     ·研究框架第13-15页
     ·研究方法第15页
   ·研究创新第15-16页
第2章 企业内部控制制度变迁研究第16-19页
   ·美国的企业内部控制制度变迁研究第16-17页
     ·内部牵制阶段第16页
     ·内部控制制度阶段第16页
     ·内部控制结构阶段第16-17页
     ·内部控制:整合框架内部控制阶段第17页
     ·企业风险管理:整合框架ERM阶段第17页
   ·中国的企业内部控制制度变迁回顾第17-19页
第3章 食品加工业上市公司内部控制实施情况第19-52页
   ·样本选取与数据来源第19-23页
     ·样本选取第19-22页
     ·数据来源第22页
     ·名词解释第22-23页
   ·内部控制信息披露概略第23-42页
     ·内部控制信息披露的制度背景第23-25页
     ·内部控制信息披露情况第25-42页
   ·面临的主要风险情况第42-47页
     ·面临的风险因素的披露情况第42-45页
     ·面临的主要风险及其应对措施第45-47页
   ·内部控制评价情况第47-50页
     ·内部控制自我评价报告信息披露情况第47-49页
     ·内部控制缺陷信息披露情况第49-50页
   ·内部控制审计情况第50-52页
第4章 食品加工业上市公司内部控制规范体系建设中存在的问题及其建议第52-56页
   ·内部控制规范体系建设中存在的问题第52-54页
     ·内部控制信息披露中存在的问题第52-53页
     ·内部控制自我评价中存在的问题第53页
     ·内部控制缺陷信息披露中存在的问题第53页
     ·内部控制审计中存在的问题第53-54页
   ·加强和完善内部控制规范体系的建议第54-56页
     ·基于上市公司视角的相关建议第54-55页
     ·基于监管部门视角的相关建议第55-56页
第5章 研究结论第56-57页
参考文献第57-60页
致谢第60页

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