摘要 | 第1-5页 |
abstract | 第5-8页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
·研究背景与意义 | 第8-9页 |
·研究背景 | 第8-9页 |
·研究意义 | 第9页 |
·相关文献回顾 | 第9-13页 |
·国外研究 | 第9-10页 |
·国内研究 | 第10-12页 |
·文献回顾启示 | 第12-13页 |
·研究框架与方法 | 第13-15页 |
·研究框架 | 第13-15页 |
·研究方法 | 第15页 |
·研究创新 | 第15-16页 |
第2章 企业内部控制制度变迁研究 | 第16-19页 |
·美国的企业内部控制制度变迁研究 | 第16-17页 |
·内部牵制阶段 | 第16页 |
·内部控制制度阶段 | 第16页 |
·内部控制结构阶段 | 第16-17页 |
·内部控制:整合框架内部控制阶段 | 第17页 |
·企业风险管理:整合框架ERM阶段 | 第17页 |
·中国的企业内部控制制度变迁回顾 | 第17-19页 |
第3章 食品加工业上市公司内部控制实施情况 | 第19-52页 |
·样本选取与数据来源 | 第19-23页 |
·样本选取 | 第19-22页 |
·数据来源 | 第22页 |
·名词解释 | 第22-23页 |
·内部控制信息披露概略 | 第23-42页 |
·内部控制信息披露的制度背景 | 第23-25页 |
·内部控制信息披露情况 | 第25-42页 |
·面临的主要风险情况 | 第42-47页 |
·面临的风险因素的披露情况 | 第42-45页 |
·面临的主要风险及其应对措施 | 第45-47页 |
·内部控制评价情况 | 第47-50页 |
·内部控制自我评价报告信息披露情况 | 第47-49页 |
·内部控制缺陷信息披露情况 | 第49-50页 |
·内部控制审计情况 | 第50-52页 |
第4章 食品加工业上市公司内部控制规范体系建设中存在的问题及其建议 | 第52-56页 |
·内部控制规范体系建设中存在的问题 | 第52-54页 |
·内部控制信息披露中存在的问题 | 第52-53页 |
·内部控制自我评价中存在的问题 | 第53页 |
·内部控制缺陷信息披露中存在的问题 | 第53页 |
·内部控制审计中存在的问题 | 第53-54页 |
·加强和完善内部控制规范体系的建议 | 第54-56页 |
·基于上市公司视角的相关建议 | 第54-55页 |
·基于监管部门视角的相关建议 | 第55-56页 |
第5章 研究结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
致谢 | 第60页 |