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内部控制若干问题研究

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
第一章 导论第11-15页
 第一节 问题提出第11-12页
 第二节 整体构思第12-13页
 第三节 重要观点第13-14页
 第四节 研究方法第14-15页
第二章 内部控制和风险管理第15-31页
 第一节 内部控制概述第15-23页
 第二节 风险管理概述第23-28页
 第三节 内部控制和风险管理的关系第28-31页
第三章 内部控制的研究现状第31-37页
 第一节 国外研究现状第31-33页
 第二节 国内研究现状第33-37页
第四章 内部控制存在的若干问题第37-47页
 第一节 缺乏良好的内部控制环境第37-41页
 第二节 缺乏较强的风险管理意识第41页
 第三节 内部控制的构建水平不高第41-42页
 第四节 内部控制的运行缺乏透明度第42-43页
 第五节 缺乏健全的内控监督机制第43-44页
 第六节 缺乏内控信息披露主动性第44-47页
第五章 完善内部控制的若干建议第47-60页
 第一节 完善企业的控制环境第47-49页
 第二节 加强企业的风险管理第49-52页
 第三节 设计完备的内控体系第52-54页
 第四节 促进内控的有效执行第54-55页
 第五节 强化内控的监督机制第55-57页
 第六节 加强内控的信息披露第57-60页
参考文献第60-64页
后记第64页

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