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我国上市公司内部控制失效及对策

引言第1-9页
第一章 我国上市公司内部控制失效的表现第9-12页
   ·经营失败第9页
   ·会计信息失真第9-10页
   ·资产管理混乱第10页
   ·违法违纪现象时常发生第10-11页
   ·费用支出失控,潜在亏损增加第11-12页
第二章 国外内部控制理论的发展和我国内部控制理论的局限第12-18页
   ·内部控制的产生第12-13页
   ·国外内部控制理论的发展第13-15页
   ·我国内部控制理论的局限第15-18页
第三章 我国上市公司内部控制失效的外部原因第18-23页
   ·法律、法规不完善、不健全第18页
   ·社会对内部控制信息缺乏接受力第18-19页
   ·证监会监管不力第19-20页
   ·外部审计对内部控制的忽视第20-21页
   ·传统文化对内部控制的不利影响第21页
   ·内部控制制度的局限性第21-23页
第四章 我国上市公司内部控制失效的内部原因第23-31页
   ·控制环境第23-27页
   ·监督不到位第27-28页
   ·内部控制不完善、不健全,执行乏力第28-30页
   ·考核公司干部业绩机制不完善第30-31页
第五章 加强我国上市公司内部控制的对策第31-42页
   ·加强法律法规等强制性约束和准则规范第31页
   ·完善公司治理结构第31-32页
   ·实现内部控制制度的制定权、执行权和监督权的分离第32-35页
   ·强制性对内部控制评价和披露第35-38页
   ·提高人员素质,塑造企业文化第38-39页
   ·完善内部控制监督体系第39-42页
第六章 内部控制失效实证分析—ST春都第42-50页
   ·春都股份简介第42-43页
   ·春都股份内部控制失效第43-45页
   ·春都股份内部控制失效的系统分析第45-48页
   ·春都股份内部控制失效的启示第48-50页
参考文献第50-52页
后记第52页

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