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我国上市公司内部控制信息披露研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-17页
   ·研究背景第10-12页
   ·研究现状第12-15页
     ·国外研究现状第12-13页
     ·国内研究现状第13-15页
   ·研究框架和主要内容第15-16页
   ·本文的创新第16-17页
第二章 内部控制信息披露概述第17-33页
   ·内部控制信息披露的发展简述第17-19页
     ·美国内部控制信息披露发展简述第17-18页
     ·我国内部控制信息披露发展简述第18-19页
   ·内部控制信息披露的内涵及作用第19-22页
     ·内部控制及内部控制信息披露的内涵第19-21页
     ·内部控制信息披露的作用第21-22页
   ·内部控制信息披露的形式及内容第22-25页
     ·内部控制信息披露的形式第22-23页
     ·内部控制信息披露的内容第23-25页
   ·内部控制信息披露的相关理论第25-33页
     ·有效市场假设第25-26页
     ·契约理论第26-29页
     ·信息不对称理论第29-31页
     ·信号传递理论第31-33页
第三章 我国上市公司内部控制信息披露影响因素的定性分析第33-38页
   ·外部因素第33-34页
   ·内部因素第34-38页
第四章 我国上市公司内部控制信息披露影响因素的实证分析第38-52页
   ·研究方法第38-39页
   ·样本选择与数据说明第39页
   ·指标的确定第39-41页
   ·统计性分析第41-46页
     ·总体分析第41-42页
     ·单因素分析第42-46页
     ·小结第46页
   ·主成分逻辑回归第46-52页
     ·数据处理过程第46-50页
     ·数据处理结果分析第50-52页
第五章 改进我国上市公司内部控制信息披露的建议第52-57页
   ·加强外部治理第52-55页
   ·完善内部治理第55-57页
第六章 结论与展望第57-59页
   ·研究结论第57页
   ·研究局限性第57-58页
   ·展望第58-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-62页
攻读硕士学位期间发表录用的论文第62-63页
附录第63-70页

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