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大陆公司采购与付款内部控制研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 研究意义第10页
    1.3 研究方法与内容第10-13页
第2章 大陆公司采购与付款内部控制的现状和问题第13-26页
    2.1 大陆公司概述第13-17页
    2.2 大陆公司采购与付款内部控制现状第17-23页
    2.3 大陆公司采购与付款业务环节存在的问题第23-26页
第3章 大陆公司采购与付款内部控制问题分析第26-36页
    3.1 内部控制环境第26-28页
    3.2 内部控制风险评估第28-30页
    3.3 内部控制监督及信息与沟通第30-33页
    3.4 内部控制活动第33-36页
第4章 大陆公司采购与付款内部控制的完善对策第36-47页
    4.1 明确采购与付款内部控制的目标和原则第36-38页
    4.2 改善采购与付款的内部控制环境第38-40页
    4.3 强化采购与付款的信息与沟通管理并加强监督管理第40-41页
    4.4 实施行之有效的采购与付款控制活动第41-47页
结论第47-49页
参考文献第49-52页
致谢第52页

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