| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 研究方法与内容 | 第10-13页 |
| 第2章 大陆公司采购与付款内部控制的现状和问题 | 第13-26页 |
| 2.1 大陆公司概述 | 第13-17页 |
| 2.2 大陆公司采购与付款内部控制现状 | 第17-23页 |
| 2.3 大陆公司采购与付款业务环节存在的问题 | 第23-26页 |
| 第3章 大陆公司采购与付款内部控制问题分析 | 第26-36页 |
| 3.1 内部控制环境 | 第26-28页 |
| 3.2 内部控制风险评估 | 第28-30页 |
| 3.3 内部控制监督及信息与沟通 | 第30-33页 |
| 3.4 内部控制活动 | 第33-36页 |
| 第4章 大陆公司采购与付款内部控制的完善对策 | 第36-47页 |
| 4.1 明确采购与付款内部控制的目标和原则 | 第36-38页 |
| 4.2 改善采购与付款的内部控制环境 | 第38-40页 |
| 4.3 强化采购与付款的信息与沟通管理并加强监督管理 | 第40-41页 |
| 4.4 实施行之有效的采购与付款控制活动 | 第41-47页 |
| 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |