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S公司的内部控制研究

中文摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-13页
    一、研究背景和意义第8-10页
        (一)研究的背景第8-9页
        (二)研究的意义第9-10页
    二、研究方法与思路第10-11页
        (一)研究方法第10页
        (二)研究思路第10-11页
        (三)研究框架第11页
    三、研究创新点及不足第11-13页
        (一)研究创新点第11页
        (二)研究不足第11-13页
第二章 相关理论概述及文献综述第13-23页
    一、相关理论概述第13-15页
        (一)企业内部控制的本质和概念第13-14页
        (二)企业内部控制的特点第14-15页
    二、企业内部控制发展历程第15-17页
    三、企业内部控制主要内容第17-18页
        (一)控制环境第17页
        (二)风险评估第17-18页
        (三)控制活动第18页
        (四)信息与沟通第18页
        (五)监督第18页
    四、国内外研究综述第18-23页
        (一)国外研究综述第18-20页
        (二)国内研究综述第20-21页
        (三)文献评述第21-23页
第三章 S公司内部控制现状第23-34页
    一、S公司基本介绍第23-24页
        (一)公司简介第23页
        (二)内部组织结构第23-24页
    二、S公司内部控制现状第24-34页
        (一)控制环境第24-25页
        (二)风险评估第25-29页
        (三)控制活动第29-31页
        (四)信息与沟通第31-33页
        (五)监督第33-34页
第四章 S公司内部控制的问题及原因分析第34-44页
    一、S公司内部控制调查第34-35页
    二、S公司内部控制的问题及原因分析第35-44页
        (一)控制环境方面第35-37页
        (二)风险评估方面第37-39页
        (三)控制活动方面第39-41页
        (四)信息与沟通方面第41-43页
        (五)监督方面第43-44页
第五章 完善S公司内部控制的对策第44-58页
    一、完善S公司内部控制的原则第44-45页
    二、完善S公司内部控制的对策第45-58页
        (一)优化公司内部控制环境第45-49页
        (二)明确风险管理目标,加强风险评估建设第49-50页
        (三)规范各项控制活动第50-53页
        (四)改善公司内部信息沟通第53-54页
        (五)完善内部控制监督管理机制第54-58页
第六章 结论与展望第58-60页
    一、研究结论第58-59页
    二、研究展望第59-60页
参考文献第60-63页
攻读硕士学位期间公开发表的论文第63-64页
致谢第64-65页

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