S公司的内部控制研究
中文摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
一、研究背景和意义 | 第8-10页 |
(一)研究的背景 | 第8-9页 |
(二)研究的意义 | 第9-10页 |
二、研究方法与思路 | 第10-11页 |
(一)研究方法 | 第10页 |
(二)研究思路 | 第10-11页 |
(三)研究框架 | 第11页 |
三、研究创新点及不足 | 第11-13页 |
(一)研究创新点 | 第11页 |
(二)研究不足 | 第11-13页 |
第二章 相关理论概述及文献综述 | 第13-23页 |
一、相关理论概述 | 第13-15页 |
(一)企业内部控制的本质和概念 | 第13-14页 |
(二)企业内部控制的特点 | 第14-15页 |
二、企业内部控制发展历程 | 第15-17页 |
三、企业内部控制主要内容 | 第17-18页 |
(一)控制环境 | 第17页 |
(二)风险评估 | 第17-18页 |
(三)控制活动 | 第18页 |
(四)信息与沟通 | 第18页 |
(五)监督 | 第18页 |
四、国内外研究综述 | 第18-23页 |
(一)国外研究综述 | 第18-20页 |
(二)国内研究综述 | 第20-21页 |
(三)文献评述 | 第21-23页 |
第三章 S公司内部控制现状 | 第23-34页 |
一、S公司基本介绍 | 第23-24页 |
(一)公司简介 | 第23页 |
(二)内部组织结构 | 第23-24页 |
二、S公司内部控制现状 | 第24-34页 |
(一)控制环境 | 第24-25页 |
(二)风险评估 | 第25-29页 |
(三)控制活动 | 第29-31页 |
(四)信息与沟通 | 第31-33页 |
(五)监督 | 第33-34页 |
第四章 S公司内部控制的问题及原因分析 | 第34-44页 |
一、S公司内部控制调查 | 第34-35页 |
二、S公司内部控制的问题及原因分析 | 第35-44页 |
(一)控制环境方面 | 第35-37页 |
(二)风险评估方面 | 第37-39页 |
(三)控制活动方面 | 第39-41页 |
(四)信息与沟通方面 | 第41-43页 |
(五)监督方面 | 第43-44页 |
第五章 完善S公司内部控制的对策 | 第44-58页 |
一、完善S公司内部控制的原则 | 第44-45页 |
二、完善S公司内部控制的对策 | 第45-58页 |
(一)优化公司内部控制环境 | 第45-49页 |
(二)明确风险管理目标,加强风险评估建设 | 第49-50页 |
(三)规范各项控制活动 | 第50-53页 |
(四)改善公司内部信息沟通 | 第53-54页 |
(五)完善内部控制监督管理机制 | 第54-58页 |
第六章 结论与展望 | 第58-60页 |
一、研究结论 | 第58-59页 |
二、研究展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |