摘要 | 第7-8页 |
abstract | 第8-9页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
1.1 调研背景与目的 | 第10-11页 |
1.1.1 调研背景 | 第10-11页 |
1.1.2 调研目的 | 第11页 |
1.2 国内外相关研究 | 第11-13页 |
1.3 本文研究方法和主要内容 | 第13-14页 |
1.4 调研计划与进度 | 第14页 |
1.4.1 调研计划 | 第14页 |
1.4.2 调研进度 | 第14页 |
1.5 本文的创新点及不足 | 第14-15页 |
2 江西华源新材料股份有限公司发展现状 | 第15-18页 |
2.1 公司基本概况 | 第15页 |
2.2 公司主营产品及销售现状 | 第15-16页 |
2.3 研发能力及技术水平 | 第16页 |
2.4 公司的盈利水平 | 第16-17页 |
2.5 公司上市计划 | 第17-18页 |
3 江西华源新材料股份有限公司转板上市条件的实地调查 | 第18-22页 |
3.1 我国新三板转板到创业板上市的基本条件 | 第18-19页 |
3.2 江西华源新材料股份有限公司上市条件的实地调查 | 第19-22页 |
3.2.1 主体性质与经营年限 | 第19页 |
3.2.2 独立性及合规性 | 第19-20页 |
3.2.3 盈利条件 | 第20-21页 |
3.2.4 资产与股本条件 | 第21-22页 |
4 江西华源新材料股份有限公司上市计划的可行性分析 | 第22-37页 |
4.1 公司外部环境分析 | 第22-30页 |
4.1.1 宏观环境 | 第22-24页 |
4.1.2 行业环境 | 第24-27页 |
4.1.3 国内资本市场现状 | 第27-30页 |
4.2 公司内部环境分析 | 第30-32页 |
4.2.1 公司的优势 | 第30-31页 |
4.2.2 公司面临的风险 | 第31-32页 |
4.3 公司经营情况预测 | 第32-35页 |
4.3.1 盈利预测 | 第32-33页 |
4.3.2 净资产预测 | 第33-34页 |
4.3.3 主要财务比率预测 | 第34-35页 |
4.4 公司上市计划的可行性分析 | 第35-37页 |
4.4.1 公司上市计划可行性评价 | 第35-36页 |
4.4.2 公司上市条件的不足之处 | 第36-37页 |
5 江西华源新材料股份有限公司实现上市的对策思考 | 第37-44页 |
5.1 扩大规模,增加利润总额 | 第37-38页 |
5.2 做好企业上市准备 | 第38页 |
5.3 引入中介机构 | 第38-40页 |
5.4 按创业板的要求编制财务报告 | 第40页 |
5.5 有关部门应提供转板上市的制度保障 | 第40-44页 |
5.5.1 建立高效便利的转板机制 | 第40-41页 |
5.5.2 完善配套制度的建设 | 第41-42页 |
5.5.3 建立分层次的板内机制 | 第42页 |
5.5.4 完善监管制度 | 第42-44页 |
6 结论 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-48页 |
致谢 | 第48-49页 |