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HG粮业采购业务内部控制研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第10-16页
    1.1 研究背景、目的和研究意义第10-12页
    1.2 国内外采购业务内部控制研究现状第12-14页
    1.3 本文的研究内容和研究方法第14-15页
    1.4 本文的创新点第15-16页
2 采购业务内部控制的基础理论第16-25页
    2.1 采购业务内部控制的目标第16-17页
    2.2 采购业务内部控制应遵循的原则第17-18页
    2.3 采购业务内部控制存在的风险第18-21页
    2.4 采购业务的风险应对第21-25页
3 HG粮业采购业务内部控制现状、问题及成因第25-40页
    3.1 HG粮业基本情况第25-27页
    3.2 HG粮业采购业务内部控制现状第27-31页
    3.3 HG粮业采购业务内部控制存在的问题第31-35页
    3.4 HG粮业采购业务内部控制存在问题的成因第35-40页
4 HG粮业采购业务内部控制优化与完善的建议第40-49页
    4.1 完善HG粮业采购业务内部控制环境第40-41页
    4.2 构建HG粮业采购业务风险评估体系第41-43页
    4.3 改进HG粮业采购业务控制活动第43-47页
    4.4 加强HG粮业采购业务信息沟通第47-48页
    4.5 强化HG粮业内部审计与监督第48-49页
5 总结与建议第49-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-54页

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