DF公司采购与付款内部控制研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外文献综述 | 第11-18页 |
1.3 论文研究的内容和方法 | 第18-21页 |
2 采购与付款内部控制基本理论 | 第21-29页 |
2.1 采购与付款内部控制的控制目标 | 第21-22页 |
2.2 采购与付款内部控制的应遵循的原则 | 第22-23页 |
2.3 采购与付款内部控制的关键控制制度 | 第23-25页 |
2.4 采购与付款内部控制流程 | 第25-29页 |
3 DF公司采购与付款内部控制现状、问题及成因 | 第29-41页 |
3.1 DF公司基本概况 | 第29页 |
3.2 DF公司采购与付款内部控制流程及说明 | 第29-34页 |
3.3 DF公司采购与付款内部控制存在的问题 | 第34-38页 |
3.4 DF公司采购与付款内部控制问题的成因 | 第38-41页 |
4 DF公司采购与付款内部控制改进措施 | 第41-48页 |
4.1 DF公司采购与付款内部控制规范 | 第41页 |
4.2 DF企业采购计划控制 | 第41-42页 |
4.3 DF企业采购供应商管理 | 第42-43页 |
4.4 DF企业采购合同签订的管理 | 第43-44页 |
4.5 DF企业采购验收制度安排 | 第44-46页 |
4.6 DF企业付款制度安排 | 第46-47页 |
4.7 DF企业应建立内部审计监督体系 | 第47-48页 |
结束语 | 第48-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |