首页--经济论文--工业经济论文--中国工业经济论文--工业部门经济论文

DF公司采购与付款内部控制研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第9-21页
    1.1 研究背景及意义第9-11页
    1.2 国内外文献综述第11-18页
    1.3 论文研究的内容和方法第18-21页
2 采购与付款内部控制基本理论第21-29页
    2.1 采购与付款内部控制的控制目标第21-22页
    2.2 采购与付款内部控制的应遵循的原则第22-23页
    2.3 采购与付款内部控制的关键控制制度第23-25页
    2.4 采购与付款内部控制流程第25-29页
3 DF公司采购与付款内部控制现状、问题及成因第29-41页
    3.1 DF公司基本概况第29页
    3.2 DF公司采购与付款内部控制流程及说明第29-34页
    3.3 DF公司采购与付款内部控制存在的问题第34-38页
    3.4 DF公司采购与付款内部控制问题的成因第38-41页
4 DF公司采购与付款内部控制改进措施第41-48页
    4.1 DF公司采购与付款内部控制规范第41页
    4.2 DF企业采购计划控制第41-42页
    4.3 DF企业采购供应商管理第42-43页
    4.4 DF企业采购合同签订的管理第43-44页
    4.5 DF企业采购验收制度安排第44-46页
    4.6 DF企业付款制度安排第46-47页
    4.7 DF企业应建立内部审计监督体系第47-48页
结束语第48-50页
致谢第50-51页
参考文献第51-55页

论文共55页,点击 下载论文
上一篇:顺丰控股借壳上市案例中估值问题研究
下一篇:JL公司采购与付款内部控制改进研究