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德州市农村信用社内部审计风险问题研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
图目录第9-10页
表目录第10-11页
1 绪论第11-19页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 研究目的与意义第12-14页
    1.3 研究现状第14-17页
    1.4 研究内容和创新点第17-18页
    1.5 研究思路和方法第18-19页
2 德州市农村信用社内部审计现状及问题分析第19-29页
    2.1 农村信用社内部审计风险的构成要素第19页
    2.2 农村信用社内部审计风险的特征第19-20页
    2.3 德州市农村信用社内部审计基本情况第20-23页
    2.4 德州市农村信用社内部审计发展矛盾第23页
    2.5 德州市农村信用社内部审计风险问题分析第23-25页
    2.6 德州市农村信用社内部审计风险产生的原因第25-29页
3 德州农村信用社内部审计风险评价第29-45页
    3.1 评价指标体系第29-31页
    3.2 评价过程步骤第31-34页
    3.3 评价方法和模型第34-35页
    3.4 评价示例第35-45页
4 德州市农村信用社内部审计风险管理建议第45-55页
    4.1 基本原则第45-47页
    4.2 内部审计框架第47-50页
    4.3 具体实施中应该注意的问题第50-55页
5 总结与展望第55-57页
    5.1 总结第55页
    5.2 展望第55-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-61页

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