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QY公司采购审计信息化研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-17页
    1.1 研究背景与研究意义第9-10页
        1.1.1 研究背景第9页
        1.1.2 研究意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 内部审计研究现状第10-11页
        1.2.2 审计信息化研究现状第11-13页
    1.3 研究内容与研究方法第13-14页
        1.3.1 主要研究内容第13页
        1.3.2 研究方法第13页
        1.3.3 技术路线第13-14页
    1.4 本文创新点第14-17页
2 相关理论概述第17-23页
    2.1 采购管理第17-18页
        2.1.1 采购管理概述第17页
        2.1.2 采购管理职能第17-18页
    2.2 内部审计理论第18-19页
        2.2.1 内部审计基本概念第18页
        2.2.2 内部审计的职能第18-19页
    2.3 内部审计信息化第19-23页
        2.3.1 内部审计信息化内涵和特点第19-20页
        2.3.2 内部审计信息化的必然性第20-23页
3 QY公司采购审计现状与存在的问题第23-29页
    3.1 公司简介第23-24页
        3.1.1 QY公司概况第23页
        3.1.2 QY公司组织架构第23-24页
    3.2 采购审计现状及存在的问题第24-28页
        3.2.1 商品流通企业采购审计现状第24-26页
        3.2.2 QY公司采购审计现状及存在的问题第26-28页
    3.3 QY公司采购审计信息化实施的必要性第28-29页
4 QY公司采购审计信息化方案设计第29-45页
    4.1 采购审计信息化整体框架第29-35页
    4.2 采购内部控制制度审计第35-36页
        4.2.1 内部控制的概念和要素第35页
        4.2.2 采购内部控制目标第35-36页
    4.3 采购过程审计第36-42页
        4.3.1 采购计划审计第36-37页
        4.3.2 采购价格审计第37-38页
        4.3.3 供应商选择审计第38-41页
        4.3.4 采购合同审计第41-42页
        4.3.5 验收入库审计第42页
    4.4 采购绩效考核第42-45页
5 QY公司采购审计信息系统分析、设计与开发第45-67页
    5.1 QY公司采购审计信息系统分析第45-47页
        5.1.1 QY公司采购审计信息系统目标第45页
        5.1.2 QY公司采购审计信息系统功能分析第45-47页
    5.2 QY公司采购审计信息系统设计第47-51页
        5.2.1 表设计第47-50页
        5.2.2 物理模型设计第50-51页
    5.3 QY公司采购审计信息系统开发第51-57页
        5.3.1 QY公司采购审计信息系统开发说明第51-53页
        5.3.2 QY公司采购审计信息系统主要窗口说明第53-57页
    5.4 QY公司采购审计信息系统运行效果展示第57-67页
6 研究总结与展望第67-69页
致谢第69-71页
参考文献第71-75页
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果第75页

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