QY公司采购审计信息化研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 内部审计研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 审计信息化研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第13-14页 |
| 1.4 本文创新点 | 第14-17页 |
| 2 相关理论概述 | 第17-23页 |
| 2.1 采购管理 | 第17-18页 |
| 2.1.1 采购管理概述 | 第17页 |
| 2.1.2 采购管理职能 | 第17-18页 |
| 2.2 内部审计理论 | 第18-19页 |
| 2.2.1 内部审计基本概念 | 第18页 |
| 2.2.2 内部审计的职能 | 第18-19页 |
| 2.3 内部审计信息化 | 第19-23页 |
| 2.3.1 内部审计信息化内涵和特点 | 第19-20页 |
| 2.3.2 内部审计信息化的必然性 | 第20-23页 |
| 3 QY公司采购审计现状与存在的问题 | 第23-29页 |
| 3.1 公司简介 | 第23-24页 |
| 3.1.1 QY公司概况 | 第23页 |
| 3.1.2 QY公司组织架构 | 第23-24页 |
| 3.2 采购审计现状及存在的问题 | 第24-28页 |
| 3.2.1 商品流通企业采购审计现状 | 第24-26页 |
| 3.2.2 QY公司采购审计现状及存在的问题 | 第26-28页 |
| 3.3 QY公司采购审计信息化实施的必要性 | 第28-29页 |
| 4 QY公司采购审计信息化方案设计 | 第29-45页 |
| 4.1 采购审计信息化整体框架 | 第29-35页 |
| 4.2 采购内部控制制度审计 | 第35-36页 |
| 4.2.1 内部控制的概念和要素 | 第35页 |
| 4.2.2 采购内部控制目标 | 第35-36页 |
| 4.3 采购过程审计 | 第36-42页 |
| 4.3.1 采购计划审计 | 第36-37页 |
| 4.3.2 采购价格审计 | 第37-38页 |
| 4.3.3 供应商选择审计 | 第38-41页 |
| 4.3.4 采购合同审计 | 第41-42页 |
| 4.3.5 验收入库审计 | 第42页 |
| 4.4 采购绩效考核 | 第42-45页 |
| 5 QY公司采购审计信息系统分析、设计与开发 | 第45-67页 |
| 5.1 QY公司采购审计信息系统分析 | 第45-47页 |
| 5.1.1 QY公司采购审计信息系统目标 | 第45页 |
| 5.1.2 QY公司采购审计信息系统功能分析 | 第45-47页 |
| 5.2 QY公司采购审计信息系统设计 | 第47-51页 |
| 5.2.1 表设计 | 第47-50页 |
| 5.2.2 物理模型设计 | 第50-51页 |
| 5.3 QY公司采购审计信息系统开发 | 第51-57页 |
| 5.3.1 QY公司采购审计信息系统开发说明 | 第51-53页 |
| 5.3.2 QY公司采购审计信息系统主要窗口说明 | 第53-57页 |
| 5.4 QY公司采购审计信息系统运行效果展示 | 第57-67页 |
| 6 研究总结与展望 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第75页 |